你好 借 资产减值损失400000*0.5%贷坏账准备 400000*0.5%
填应收账款的年末余额为200万元,按应收账款的账户余额的10%提取坏账准备,此时坏账准备账户的贷方余额为五万元,则本年需要计提坏账准备
7.【单选题】华宇公司年末应收账款余额为400000元,计提坏账准备前坏账准备账户有贷方余额2000元,按3%提取坏账准备,则应冲减的坏账准备为()元。A.1200B.2000C.3200D.800
A公司确定按应收账款账面余额的4%计提坏账准备。期初坏账准备余额为0。 1.2018年末应收账款余额为250000元。 2.2019年末应收账款余额为200000元。 3.2020年3月收回坏账800元。 4.2020年末应收账款余额为300000元。 5.2021年发生坏账500元。 6.2021年末应收账款余额为250000元。
2、某企业对甲类应收账款采用应收账款百分比法计提坏账准备,预计的减值计提比率为5‰。2019年年初“坏账准备”账户贷方余额1200元,2019年末应收账款余额为400000元,编制2019年末计提坏账准备的会计分录。
某企业对甲类应收账款采用应收账款百分比法计提坏账准备,预计的减值计提比率为5‰。2019年年初“坏账准备”账户贷方余额1200元,2019年末应收账款余额为400000元,编制2019年末计提坏账准备的会计分录。
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
老师,你好,可以自己解除办税员身份信息吗
前期分录错误,下个季度怎么更改
请教一下信息填报系统出来的这个备案要求,公司必须要备案吗?不做有什么后果啊
完税证明就是社保缴费证明吗?
老师请教一个问题,我们给股东的分红7万元,股东找了一个A公司,我们把钱转给了A公司,A公司也扣了手续费之后把钱转给了这个股东,现在这7万没有票,我该怎么处理呢?
老师你好问一下印花税是进货的80%+销售的50%乘以万分之三减半吗
增值税税收减免记做营业外收入是吗
报关单上的杂费是什么?
为什么是借资产减值损失
你好 最新的你用信用减值损失也可以,都算正确。