您好,根据您的描述,您只能让您原公司做更正申报以前月份个税申报表。
你好老师,我19年3月底离职,4月初到新公司。2月实际收入3.1万,其中年终奖2.5万,薪金6k(老公司平常每月都是6k。现在需要让我补税(2月3.1万全部计入)我想问下实际情况是否能将年终奖算入,还是剥离年中奖计算 算3.1万19年全年超12w,不算则<12万,当地税务局说需要去除3.1万,个税app申诉反馈说我这笔钱是拿到了所以都要算进去,但是其中有一部分是年终奖,请老师指点
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师麻烦问一下老板把钱借给其他公司可以吗
老师,我公司就一个员工,需要缴纳工会经费吗
老师,我们的一个上游公司被查出来的虚开发票了,但是这个上游公司跟我们是真实业务,现在稽查局查出来了我们上游的这个企业,虚开发票了,现在要求我们转出进项税,我们如果就是不转,能有什么后果
项目1应收款期末余额贷方余额1000元 项目2应收款期末余额借方1000元 如何用会计分录将项目1应收款的余额调整到项目2的应收款
公司购买了个60万设备,预先支付了15万,余下45万按2年分期付款,发票是按支付金额分期开,入账的时候是固定资产一次入账60万还是进在建工程后面再根据发票录入
老师,一个建筑公司只是更换一个法人用来贷款,对之前的法人有没有什么法律风险呢?
请问老师,公司7年前购入一辆汽车作为固定资产入账,5年的折旧年限,账上处理是按照残值为0来计提折旧的,现在想二手卖出,这个是怎么一个处理流程呢?
老师你好,我们是一般纳税人公司,去年亏损20万,今年利润表要怎么结转
老师,年度汇算清缴扣缴的企业所得税怎么做分录?跟季度扣缴的是一样这样做的吗
打官司要回来前两年的工钱,怎么记账