你好 工资预扣个税=(20000一4400一3000一5000)*3% 稿酬预扣个税=70000*(1-20%)*70%*20%

中国公民李某任职于国内某公司,本月收入情况如下:(1)应发工资20000元,个人负担“三险一金”4400元,享受专项附加扣除3000元;(2)出版著作获得稿酬收入70000元;(3)一次性讲学收入4500元;(4)转让一处原值为200万元的临街商铺,取得不含增值税的转让收入450万元,支付可以税前扣除的各项合理税费共计5万元;(5)出租住房取得租金收入5000元(不含增值税),房屋租赁过程中缴纳可以税前扣除的相关税费200元。已知居民工资薪金累计应纳税所得额不超过36000元的个人所得税预扣率为3%;稿酬所得每次收入超过4000元以上的,减除费用按收入的20%计算,按收入额70%计税,税率为20%;劳务报酬每次收入超过4000元以上的,减除费用按收入的20%计算,税率为20%;财产转让所得税率为20%;个人出租自有住房所得税减按10%税率计算。要求:根据上述资料计算李某当月各项所得应预扣预缴和应纳的个人所得税税额。
1、甲企业为增值税一般纳税人,本月委托某烟厂加工烟丝。甲企业提供的烟叶成本为35000元,支付加工费8050元(不含增值税)。甲企业允许抵扣的进项税额为840元。已知烟丝的增值税税率为13%,消费税税率为30%。要求:计算甲企业当月应缴纳的增值税税额和消费税税额。2、中国公民李某任职于国内某公司,本月取得工资收入20000元,个人负担“三险一金”4400元,享受专项附加扣除3000元;出版著作获得稿酬70000元。已知居民工资薪金累计应纳税所得额不超过36000元的个人所得税预扣率为3%;稿酬所得每次收入超过4000元以上的,减除费用按收入的20%计算,按收入额70%计税,税率为20%。要求:计算李某当月各项所得应预扣预缴的个人所得税税额。3、某工业企业全年销售收入净额4600万元,全年业务招待费实际发生50万元。已知业务招待费所得税前扣除限额为实际发生额的60%与当年营业收入的5%0孰低。要求:计算业务招待费的扣除限额和不允许扣除的数额。
中国公民李某任职于国内某公司,本月取得工资收入20000元,个人负担“三险一金”4400元,享受专项附加扣除3000元;出版著作获得稿酬70000元。已知居民工资薪金累计应纳税所得额不超过36000元的个人所得税预扣率为3%;稿酬所得每次收入超过4000元以上的,减除费用按收入的20%计算,按收入额70%计税,税率为20%。要求:计算李某当月各项所得应预扣预缴的个人所得税税额。
中国公民李某任职于国内某公司,本月取得工资收入20000元,个人负担“三险一金”4400元,享受专项附加扣除3000元;出版著作获得稿酬70000元。已知居民工资薪金累计应纳税所得额不超过36000元的个人所得税预扣率为3%;稿酬所得每次收入超过4000元以上的,减除费用按收入的20%计算,按收入额70%计税,税率为20%。要求:计算李某当月各项所得应预扣预缴的个人所得税税额。
31.copars;中国公民李某任职于国内某公司,本月收入情况如下:(1)应发工资20000元,个人负担-金险一金4400元,享受专项附加扣除3000元;(2)出版著作获得稿膜收入70000元;(3)一次性讲学收入4500元;(4)转让一处原值为200万元的临街商铺,取得不含增值税的转让收入450万元,支付可以税前扣除的各项合理税费共计5万元;(5)出租住房取得租金收入5000元(不含增值税),房屋租赁过程中缴纳可以税前扣除的相关税费200元。已知居民工资薪金累计应纳税所得额不超过36000元的个人所得税预扣率为3%;确酬所得每次收入超过4000元以上的,减除费用按收入的20%计算,按收入预,税率为20%;劳务服元以上的,磁除费用按收入的20%计算,税率为20%;财产转让所得税率为20%;个人出租自有住房所得税不按10%税率计算。要求:根据上述资料计算李某当月各项所得应预扣预微和应纳的个人所得税税额。
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