你好,如果收钱 借银行存款 贷 营业外收入
请问,我公司有一个扫码设备,别人扫码支付一定费用后就可以使用,收到钱显示是银联客户备付金,怎么做分录?
老师,我们公司是做工商注册等代办的,有两三家子公司都有签业务合同收款,我们的很多客户都想扫码付款,我们想用一家公司去收款,然后把钱分配给相应的签合同的公司账户,目的就是不想每一家子公司都做一个收款码,对外收款只一个二维码都可以了,这样操作会不会有什么税务风险?
老师,我们公司是做工商注册等代办的,有两三家子公司都有签业务合同收款,我们的很多客户都想扫码付款,我们想用一家公司去收款,然后把钱分配给相应的签合同的公司账户,目的就是不想每一家子公司都做一个收款码,对外收款只一个二维码都可以了,这样操作会不会有什么税务风险?
请问一下客户刷卡付钱付错了,当时就用现金退款了,但是我已经入账了要怎么冲销这笔帐啊?当时做账是这样做的,借:应收帐款-pos款 (扫码支付刷到pos机的)贷:主营营业收入 退钱了我借什么呀?贷是银行存款实际上他是在我单位消费了的
公司基本户账号在银行办理二维码收款,银行给我们公司一个二维码,我们客户付钱可以在扫二维码支付,但是要扣手续费,假如客户支付100元,手续费3.5%请问一下老师我们收到这二维码款后怎么做记账分录呢?
甲公司对丁公司原本是控制(成本法),因乙公司增资,甲公司持股从80%降为50%,变为共同控制(权益法)。这种因其他方增资导致持股比例被动稀释、控制权丧失但保留重大影响/共同控制的情况,属于“权益法下,投资方持股比例因其他方增资被稀释”的情形。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及应用指南,此类被动稀释导致股权比例下降时,应按照“新的持股比例确认应享有的原子公司因增资扩股而增加的净资产份额,与应结转持股比例下降部分对应的长期股权投资原账面价值的差额”,计入资本公积(其他资本公积),而非投资收益。
施工项目甲供材,简易计税可以开3%的专票吗?
每个月的社保费需要计提吗?还是只在扣费的时候做分录
老师你好,我想问一下我没有做库存是那种卖一单调货一单的生意,我3月份卖货给客户钱收了也给他开票了但是这个单子里货款我没有给库房结账,等到4月份才给库房结账库房给我开发票(库房给开的发票是好几单生意加在一起的总额),那我三四两个月的账应该怎么做?这样对吗?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
是这样的,收钱的公司,是新开的,特意注册一个公司用来收扫码设备的钱,这种也适用进营业外收入吗?
对的,你的理解是正确的
老师,进营业外收入年度要交所得税,这家公司平常是没有什么成本费用的,有没有别的方法呢
那你计入其他应付款
其他应付款,账上永远挂着,目前只能这样了是吗?
这样子的就不纳税了
好的,谢谢老师
不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!