你哈,需要计算做好了发给你

(1).委托乙厂加工批铅蓄电池,甲厂提供原材料成本为63万元。当月乙厂将加工完毕的电池交付甲厂开具增值税专用发票注明收取加工费8万元,乙厂无同类铅蓄电池销售价格(2)将委托加工收回的电池90%用于销售,取得不含税销售额80万元,将其余的20%用于车间照明。(3)将自产的A牌电池80%以赊销方式对外销售,合同约定不含税销售额35万元、5月28日收取全部货款,但由于购买方资金周转紧张,当月仅收到10万元货款。另将剩余的20%的A牌电池赠送给客户推广产品。(其他相关资料:电池消费税税率为4%)要求:根据上述资料,计算回答下列问题。(1)、业务(1)中乙厂应代收代缴的消费税。(2)、业务(2)中用于销售的铅蓄电池应缴纳的消费税。(3)、业务(2)中加工收回用于车间照明的电池移送时应缴纳的消费税。(4)、业务(3)中应缴纳的消费税
甲礼花厂2021年6月发生如下业务:(1)委托乙厂加工一批焰火,甲厂提供原材料成本为37.5万元。当月乙厂将加工完毕的焰火交付甲厂,开具增值税专用发票注明收取加工费5万元。(2)将委托加工收回的焰火60%用于销售,取得不含税销售额38万元,将其余的40%用于连续生产A型组合焰火。(3)将生产的A型组合焰火的80%对外销售,合同约定不含税销售额36万元;另将剩余的20%焰火赠送给客户。(其他相关资料:焰火消费税税率为15%)要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。(1)计算业务(1)中乙厂应代收代缴的消费税;(2)判断业务(2)中用于销售的焰火是否应缴纳消费税并说明理由,如果需要缴纳,计算应缴纳的消费税;(3)计算业务(3)中赠送客户焰火计征消费税计税依据的金额;(4)计算业务(3)中准予扣除的已纳消费税税款;(5)计算业务(3)应缴纳的消费税。
甲化妆品厂2021年9月发生如下业务:(1)委托乙厂加工一批高级香水精,甲厂提供原材料成本为375万元,乙厂无同类产品市场销售价格。当月乙厂将加工完毕的香水精交付甲厂,开具增值税专用发票注明收取加工费50万元。水。(2)将委托加工收回的香水精60%用于销售,取得不含税销售额380万元,将其余的40%当月用于连续生产高级香(3)将生产的高级香水的80%对外销售,取得不含税销售额360万元,另将剩余的20%香水赠送给客户。根据上述资料,按照下列序号计算回答问题。(1)计算业务(1)中乙厂应代收代缴的消费税。(2)判断业务(2)中用于销售的香水是否应缴纳消费税并说明理由,如果需要缴纳,计算应缴纳的消费税。(3)计算业务(3)中赠送客户的香水计征消费税时的核定销售额。(4)计算业务(3)中准予扣除的已纳消费税税款。5)计算业务(3)应缴纳的消费税税款。
甲化妆品厂2021年9月发生如下业务:(1)委托乙厂加工一批高级香水精,甲厂提供原材料成本为375万元,乙厂元同类产品市场销售价格。当月乙厂将加工完毕的香水精交付甲厂,开具增值税专用发票注明收取加工费50万元。(2)将委托加工收回的香水精60%用于销售,取得不含税销售额380万元,将其余的40%当月用于连续生产高级香水。(3)将生产的高级香水的80%对外销售,取得不含税销售额360万元,另将剩余的20%香水赠送给客户。根据上述资料,按照下列序号计算回答问题。(1)计算业务(1)中乙厂应代收代缴的消费税。(2)判断业务(2)中用于销售的香水是否应缴纳消费税并说明理由,如果需要缴纳,计算应缴纳的消费税。(3)计算业务(3)中赠送客户的香水计征消费税时的核定销售额。(4)计算业务(3)中准予扣除的已纳消费税税款。0(5)计算业务(3)应缴纳的消费税税款。
甲化妆品厂2021年9月发生如下业务:(1)委托乙厂加工一批高级香水精,甲厂提供原材料成本为375万元,乙厂无同类产品市场销售价格。当月乙厂将加工完毕的香水精交付甲厂,开具增值税专用发票注明收取加工费50万元。(2将委托加工收回的香水精60%用于销售,取得不含税销售额380万元,将其余的40%当月用于连续生产高级香水.(3)将生产的高级香水的80%对外销售,取得不含税销售额360万元,另将剩余的20%香水赔送给客户根据上述资料,按照下列序号计算回答问题。(1)计算业务(1)中乙厂应代收代缴的消费税.(2)判断业务(2)中用于销售的香水是否应缴纳消费税并说明理由,如果需要缴纳,计算应缴纳的消费税。3)计算业务(3)中赠送客户的香水计征消费税时的核定销售额.(4计算业务(3)中准予扣除的已纳消费税税款。(5)计算业务(3)应缴纳的消费税税款。
1、在义县级市租房子;2、父母亲都是60周岁以上(三个子女),麻烦老师帮我看下专项扣除的金额是多少?
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老师,吊车费可以开给个人吗,如果可以问开票,开票信息那里怎么填
老师购买的办公用品直接使用的还需要入库吗
老师,被审计单位2018年有集团划拨的100多万资产,折旧都提完了,说是漏入了,今年才入账作为资本公积,他这种合理吗?需要什么附件?
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您好老师,自然人甲找了几个人承包了c公司的一个小项目建筑工程,现在甲要给C公司开发票,是按照劳务报酬还是按照经营所得开票费呢?那个税负更低
老师个人独资企业,有个税的税种申报,我报0的话,那个6万也是可以在汇算清缴的时候直接扣除把
小规模纳税人发放劳务费代开增值税发票,应付劳务费2000元,如何计算金额?税率1%如何做会计分录
(1)、业务(1)中乙厂应代收代缴的消费税。(63%2B8)/(1-4%)*45=3
(2)、业务(2)中用于销售的铅蓄电池应缴纳的消费税=80*4%-3*80%=0.9
(3)、业务(2)中加工收回用于车间照明的电池移送时应缴纳的消费税。=80/0.9*20%*4%
(4)、业务(3)中应缴纳的消费税35*4%
老师,第二小题的问题有错误吗?
原来的是可以抵扣的在加工环节