只有税额吗,借进项税额 1.12%2B16万%2B0.56 %2B0.32 贷应付账款,这个不得抵扣做借应付职工薪酬 福利费,贷进项税额转出0.32
购进生产用零配件,取得增值税专用发票注明税额1.12万元,购进生厂车间用电,取得增值税专用发票注明税额16万,购办公用品,增值税0.56万,购进职工食堂用餐具,增值税0.32分录怎么写
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事小汽车生产和销售业务,2019年8月有关经营情况如下: (1)进口生产用小汽车发动机,海关审定关税完税价格580万元,缴纳关税34.8万元,缴纳进口环节增值税并取得海关进口增 (2)购进生产用零配件,取得增值税专用发票注明税额1.12万元;购进生产车间用电,取得增值税专用发票注明税额16万元;购进办公用品,取得增值税专用发票注明税额0.56万元;购进职工食堂用餐具,取得增值税专用发票注明税额0.32万元。 (3)向多家客户销售自产W型小汽车,甲公司已向客户分别开具增值税专用发票,不含增值税销售额合计5085万元,当月实际收到不含增值税销售额4746万元。
(3)购进职工食堂专用设备,取得增值税专用发票注明税额0.65万元
购进职工食堂专用设备,取得增值税专用发票注明税额0.65万元
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事小汽车生产和销售业务,8月有关经营情况如下:(1)购进生产用零配件,取得增值税专用发票注明税额1.12万元:购进生产车间用电,取得增值税专用发票注明税额16万元:购进办公用品取得增值税专用发票注明税额0.56万元;购进职工堂用餐具,取得增值税专用发票注明税0.32万元(2)向多家客户销售自产型小汽车500辆甲公司向客户分别开具增值专用发票,不含增值销告额合计5085万元(3)将2辆自产型小汽车奖励给优秀员要求:计算甲公司8月应纳税额
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老师好,我公司布一固定资产,原值100万,净残值5%,折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产,价值5万。到本月共计提8个月,已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧?谢谢!
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
没有认证做借应交税费待认证进项税额 1.12%2B16万%2B0.56 %2B0.32 贷库存现金 银行,等,认证做借进项税额 贷待认证进项税额1.12%2B16%2B0.56 %2B0.32 ,不得抵扣做 借应付职工薪酬 福利费,贷进项税额转出0.32