需要审核通过的才可以开负数发票

老师,我想问一下,我上个月开了一张普通发票,开的不标准,这个月冲红,我开成红字信息表了,显示已上传,未审核,有影响吗?
刘老师,我想问一下,我上个月开了一张普通发票,开的不标准,这个月冲红,我开成红字信息表了,显示已上传,未审核,有影响吗?后来我就又开了一张负数发票
我是销售方,发现上个月开错了一张发票,现在我已经开立了《红字信息表》,准备开具红字发票时,发现发票用完了,现在《红字信息表》已经审核通过了,我下个月开具可以吗?平时没操作过红字。第一次对方提供错了。
你好老师,我公司是销方,上月开了一张专票,货物名称错误了,这月需开红字发票冲销。但购买方上月已扺扣,经过与购买方沟通,她们在税盘上填开了红字专票信息表,审核已通过。但我这边在税盘上直接开票显示如下信息,我该怎么办呢?
请问老师,上月开了红字信息表,但上月对方未开红冲的发票 这个有影响吗?另外 在哪里可以 看到这张红字信息表对方 开了红票没?
小型微利企业印花税减半需要在哪填写呀
老师,现在个体户上了平台的平台自动对接税务,客户7—9这个季度是旺季大概有一百来万的收入,还要就是节假日多一点,其他月份的收入大概就十来万的收入,这个的话他的经验所得怎么样可以少交一点税呢,增值税是不是就没有办法了
2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?
控股股东不能成为企业法定代表人吗?现实生活中好像都是这样的
老师,实操系统六月份报税利润表数据填错了,怎么才能清空数据重新练习?谢谢!
小型微利企业印花税减半,怎么操作呀
老师,申报个税的收入是按缴费工资,还是缴费基数
老师我们公司是小规模纳税人,开具普票100万,按1%缴纳增值税及附加税,然后有2%的增值税优惠,该怎么做账呢
您好,我想看这个分录是不是之前会计做错了,是不是都应该是应收账款呢!
公司是不是一定要交企业所得税?
后来我就又开了一张负数发票,那个红字信息表可不可以删除
你开了两个信息表的吗