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                                    你好,我们5月份正常申报缴纳增值税,现税务大厅打电话告知我们去更正申报表,退税。请问我去了之后应该怎么更正
老师,我门店是个体工商户,小规模纳税人。前几天专管员打电话来说门店2019年10月-12月季度0申报,但实际开票有七万多。让我去税务大厅更正申报。随后我立马去税务大厅更正好了。过后专管员说让我要写份情况说明过去税务分局,另外要处罚两千-1万的罚款。请问老师这个处罚正常吗
税局说我们5,6月份招聘退役军人的增值税减免性质代码错了,可以我们5 6月份已经申报纳税并缴纳了增值税了,现在还可以在电子税务局更正吗,还是只能去大厅了
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
您好,我们公司属于信息咨询公司,然后税务局打电话说办理加计抵减,更正了几个月的报表,还申请退税了,那现在这个怎么做账呢,从去年6月报表更正到现在