您好 建立7月的新账,6月的期末余额就是7月期初数据 本年累计发生额,借方金额和贷方金额需要录入 不然到时候看累计要看两个帐套
请问下:我们中途建立新账,录入期初数量怎么录 比如:我建立7月的新账,6月的期末余额就是7月期初数据嘛。那么本年累计发生额,借方金额和贷方金额需要录入不
老师,用友T3,记账软件 建账,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额 10月建账,期初余额是9月末的数据,如果期初余额在贷方,累计发生额也在贷方,比如应付账款,那么输入累计发生贷方和期初数据后,怎么没有年初数据呢
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师好,小企业会计准则,建账问题,科目余额表中有期初余额,本期发生额,本年累计发生额,期末余额,这四个都有借贷方。那我怎么录入?期末余额录入新建的期初余额,那本年累计借贷方录入什么金额?
请问老师,年中新建账套,以6月份报表的期末余额,作为新建7月份的期初余额的话,初始数据录入的累计借方和贷方可以不填,只填期初余额栏吗?
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
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有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
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未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
我发的图片里的,期初余额表需要录入不?如果要,怎么体现
您建账的时候录入期末余额就好了
意思就是说那个建立七月份的新账,六月的那个期末余额就是七月的期初数据吧,然后那个本年累计发生额借方和贷方都要录入,然后至于那个之前我是个那个什么期初数据借方和贷方就不管它也不入他对吧。
是的 这样理解正确的
另外6月科目余额表上,应收账款为贷方。录入的期初数据里,显示的是借方。(是不是就用负数表示)
比如:6月科目余额表应收账款为贷方10w,我录入的期初数据显示的借方,是不是就录入-10w、
是的 是就用负数表示 录入-10w 是的
那个科目余额表,他那个做的应收账款,他做的余额是贷方,然后我看他那个资产负债表,把那个预收贷款因为是贷方吗,他又全部一比就调整了预收账款,那这个网络期初数据的话怎么录啊?是不是所有的应收账款的明细全部都要变成预售账款呀。
应收账款余额在贷方的明细 放到预收账款借方 不是所有的余额 借方不放的
没有明白?
意思就是:应收账款的明细账,金额全部在贷方的,全部录入期初数据为:预收账款撒
应收账款科目有明细单位 有借方 有贷方 贷方余额的放到预收账款 借方余额的不动 还在应收账款里面
我觉得不对
我加了下:这样做的话,应收账款的贷方余额的总额和应收账款总额余额对不上
这个是外账公司做的,我现在要录入期初数据,怎么录入,是录应收账款,还是预收账款
还有应付账款也是负数
应收账款的贷方余额的总额和应收账款总额余额对不上 当然对不上啊 您总额还有借方余额啊
您单位预收预付多不多?
嗯 ,我看了下这个软件,好像应收账款为负数,资产负债表里直接转为:预收了
那是软件设置了取数公式