您好,这样是不允许的哦。涉税风险会很大很大,另外来说,对您的新公司现在的进项税是比较多,现在很充裕,但是过一段时间您业务开展起来以后,进项税基本都不够自己用的,千万不要冒这种风险,对公司的长远发展影响是很深刻,一旦有问题,后悔都来不及。
我新开个公司买了台设备355万元。有40万的税金可以抵扣的,现在别人想挂靠我公司开工程发票 9个点的专票 开300万的金额 给我6个点 我就想着如果可以的话我可以用40万税金来抵扣 帮补下,这样我会有利润吗
老师您好咨询个问题:比方我接了一个100万的工程,其中材料占60万,人工30万,利润10万,但是我购买的材料都是有发票的,我要开100万的9个点发票给甲方他才会付款给我,我想请问我这60万的材料发票是不是可以抵扣,然后只需要把利润和人工的金额去开票。
公司2018年买了一台设备价值30万,取得税率13%的专票抵扣了进项税,假设我公司欠个人一笔欠款10万,要用这台设备抵债,算是视同销售我们可以以只按10万开增值税税率13%发票吗?这样的话岂不是有20万的进项税留到我们公司了
老师,我是挂靠别的公司承接的项目,现在遇到了一个问题,挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票,假设6月的时候对方实际开票40万,我们开票给对方36万,然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万,我们给对方开了54万想拉平6月的账,可是对方说已缴税金不可能在退回了,7多余的4万只能留抵下学冲,我有没有什么办法后期拿回这4万?
老师,我想咨询下,假如我公司是劳务分包,开了100万发票,税率3%给甲方,增值税本来要交29126元,我公司付给手下的分包班组40万,班组开建筑服务费普通发票给我们,我们可以直接把普票40万/1.03*0.03来抵扣我公司应交的增值税吗?并且把40万金额填在申报表附表3里面的服务、不动产和无形资产扣除项目的本期发生额内,班组开的发票如图下,这种可以抵扣进项吗?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
这个就该怎么做账吧进项发票是他销项发票又是他
个人销售住房是免征増值税的吧
老师:1、小规模纳税人。公司前几年买的汽车现在要卖,不管好久买的。现在卖税率都是可以1是不是?2、如果卖10万这个喊在季度30万不交税不?3、小规模季度30,是不是只有专票和房租票不能含在30内季度增值税免税哦。4、一般纳税人,公司买的非住宅房普票入账,现在卖可以5吗?是不是16年前的都可以5,还是要区分情况?比如是公司购房没有取得专票抵扣原因,现在出售能不能开5?