没有办法按你说的算,只能算销项减去进项小于等于0就可以了。
老师你好,这个月公司有进项票一张十万票额的,只是开了1万5的销售票额,可以抵扣吗?抵扣以后多出来的进项说是不是就浪费了
这个上面五十多万是进项,下面四十多万是销项,是不是除了1个点的只要税额部分进项减销项是正数就不用交税
老师,我们以前是代账公司做的账进项税额账面余额是二十几万,可是申报增值税时,上面的留抵税额只有3万多,这种情况是不是要把多的金额要做个凭证进项税额转出呢
我这个月进项80万 销项77 但是我进项只认证了76 要交1万的税 但是我资产负债表应交税费余额是负数 这种正常不
月底有两张两万二的进项票,一共是四万四的进项发票,本来算好了是需要三万的进项在正合适的交税范围,现在进项多了,认证一张,需要交的税就多;认证两张,就大于销项了,多出来的部分进项税,下个月能累计抵扣吗?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢