没有的 只要实际业务没关系
老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录 一负数与一正数一样的金额,只是规格型号开错了 所以冲红重开了
上个月的电子普票在这个月冲红了,那增值税影响的是这个月吗?上个月还是按没冲红的金额申报?
老师,请教下上月开票的货物,这个月客户说退货,已开发票红冲,但是这月开票的金额不够冲抵退货红冲发票的金额,这个对申报有影响吗?
老师,请问我公司上个月开的销项,现在发现工程地点备注错了,这个月做冲红,影不影响我们这个月的进项税额?
上个月开了一张十万的发票,这个月发现名字错误,是不是先红冲,再开具正确的,相当于这个月开票金额是0
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
现在还没有报税可以开发票吗
可以开 只要你抄税就可以
老师,是必须按顺序先红冲在开票吗?先开票在红冲可以吗?
都可以 没有顺序要求 别忘记红冲就可以要不当月还得多交税
好的,谢谢