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公司7月份购买材料,发票8月份开,这种情况8月份发票可以抵扣7月份成本吗?采购材料全部用于7月份生产,并且7月份全部销售完了。

2020-08-05 12:54
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齐红老师

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2020-08-05 12:56

七月份您可以暂估入账,正常结转成本抵扣,然后收到发票时红冲前面的分录,然后按发票金额入账

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七月份您可以暂估入账,正常结转成本抵扣,然后收到发票时红冲前面的分录,然后按发票金额入账
2020-08-05
小规模纳税人不存在抵扣进项税
2020-08-11
你好,红冲不仅仅要冲入库的分录,结转成本的分录也得红冲。然后再按正确的做
2020-08-27
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好;  你要按照  实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ;  而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ;    你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的  
2022-07-18
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