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老师,7月份采购买的材料没回来发票,含税是4300元,专票。找我报销。入库入的是含税价,该材料在7月份全部使用了,也结转成本了。可是8月份回来的发票上是4400,还有另一个材料的钱。我红冲回去,然后按发票入 怎么是负的。

2020-08-27 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-27 09:05

你好,红冲不仅仅要冲入库的分录,结转成本的分录也得红冲。然后再按正确的做

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快账用户8409 追问 2020-08-27 09:09

那如果我7月份入不含税的价格,7月份还需要在红冲回去吗?

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齐红老师 解答 2020-08-27 09:21

也要,因为你发票和实际金额不同

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快账用户8409 追问 2020-08-27 09:24

那比如采购报销,我按3805.3元入材料库,但是采购实际花了4300元,我该怎么做账,怎么给他报销

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齐红老师 解答 2020-08-27 09:31

就是上面说的先反分录冲了发票到了再按实际金额做呀,你说的这个比如和你提问的内容是一样的

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你好,红冲不仅仅要冲入库的分录,结转成本的分录也得红冲。然后再按正确的做
2020-08-27
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
你好,规范是要先冲红原来暂估分录,再按照发票做账的
2021-06-03
同学你好 你可以暂估入库
2023-03-07
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