你好 可以的 如果是一次性转款 就把业务一起做分录 后面附回单

老师你好,我们公司员工报销,一次报销很多笔业务,我分开做了分录,转账的时候是一次转过去的,那我贴银行回单的时候怎么贴呢
老师您好,我想请问一下,我们公司是一家上市公司的代理商,每次从他家公司买货的时候,都是要先付钱进去,钱够了或者多了,才给发货,可是我们每次都是分好几笔付过去的,那么每次付钱了我该怎么做账务处理呢?
我们单位同事拿来报销的单据,出纳直接把钱转给了销货方的对公账户。 其实这个钱同事已经先行垫付了。销货方又把钱退回了我公司的账户。然后我公司出纳又把钱转给了报销的个人。 这个时候怎么做这两次分录? 1.销货方把钱退到我们账户的钱(上个月付的钱已做账) 2.报销转给个人的时候怎么做账?
老师,你好!我是一家劳务公司,我一次性发工人工资,从对公账户转了5万出去,但是我申报的时候,每个月只申报4000多,我这种分录该怎么做呢?
老师,请教个问题哈。就是员工报销的时候,报销了很多笔,然后会计给总和了之后,一笔款支付出去的。但是做账的时候,根据业务不一样,会做好几笔账,请问这个银行回单应该怎么附呢
出口美金报关价,和开票的人民币价格,满足什么关系时比较合理的
老师,因为社保基数公司补缴的社保,怎么记账?补缴的属于个人和公司部分。
请问福利费怎么申报个税
老师,我们有个项目,是个运河杯的奖金,我们是被挂靠方,现在要给挂靠方这个奖金,挂靠方要开发票吗
老师你好!今天是第3季度的所得税的申报,三季度不交,第4季度再交所得税,这样可行吗?会产生预警吗?老师指导一下。
合同总金额为10000.00元,合同中服务内容为调试、维修、维护服务,各项金额没有单独列,这份合同开发票时,商品和服务税收分类编码为202,这种情况下要不要交印花税?
老师,充货车电费记入什么科目?
合同总金额为10000.00元,合同中服务内容为调试、维修、维护服务,各项金额没有单独列,这份合同开发票时,商品和服务税收分类编码为202,这种情况下要不要交印花税?
公司卖车,车辆原值1569436.28元,累计折旧993976.26元,车辆净值575460.02元,当月按照净值核定销售价格申报了增值税无票收入,公司是增值税小规模纳税人,产生了增值税5754.6元,城市维护建设税86.32元,地方教育附加57.55元,那处理这个车的会计分录应该怎样做?
是啊,现在申报就显示异常了,就百分之三的专票也是按百分之一在算税,我就要手工修改了,不然就税不对了,这个怎么处理,强制申报吗?
因为业务不同,我们分录分开做了 那粘贴回单怎么粘贴呢
你好 你可以打印多份来 回单 分别来附 后面备注 与什么业务报销的金额
好的 谢谢
没事的 希望能帮到你
老师还可以再追问个问题吗
那你问吧 只要我会的就回复你
就是我们员工去交水费,实际交了500元,但是发票上是424,说是其余的钱是之前缺的,我们是刚开业,第一次交水费,欠的也不是我们欠的,所以没有之前的发票,他来报销我怎么做账啊
非常感谢
你好 这部分 如果不是你们的水费产生的 你要做 借营业外支出 管理费用-水费 贷银行存款 你们目前的水费产生计入管理费用 。之前的钱做营业外支出
那要粘贴什么凭证呢,那边什么也不给开具 只粘贴我们的付款凭证和他们开的发票可以吗
你好 用你们付款回单和发票来做附件 是的
好的好的 非常感谢老师
没事的 希望能帮到你 满意请给予评价