你好,上个月开错的专票这个月红冲,申报上个月税款的时候还是需要正常纳税 这个月红冲,红冲的发票可以抵扣这个月的收入,销项税额,起到抵扣税款的作用
老师,上个月开错的专票这个月红冲,那报税时还交增值税吗
上个月开票,这个月红冲,那上月交的增值税是这个月不返还去哪里了
上月开的专票开错了,这个月退,对方还未抵扣,在报税前开票方开红字发票,那这个月交上月开错发票的税吗?
老师,我这个月开的专票,下月初报税前发现开错了,冲红,那这笔票我还要交税吗?
老师:我们9月开错了100万的发票,这个月红冲掉,那9月这个100万还要交增值税吗?
老师您好,收到一张酒水发票一万多可以直接计入福利费里吗我们员工很多作为日常聚餐消耗用的
我司一般纳税人,几个月没开发票,打税收凭证能打吗?
老师,公司开立保函,让担保公司开的担保费能开专票抵扣进项吗?
老师好:想咨询下,****协会会员会费,这个一般入账计入管理费-会议费,流程按照会议费处理吗?另外,会计科目没有会费,还能计入什么科目?
用友Nc结转损益之前要不要先审核记账
你好老师,小规模设备安装公司,合同是租赁合同,内容包括车位的租赁安装拆除,是开租赁发票还是开安装发票
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,因为酒店的变压器没有弄好,电费是交给另一个单位,但是实际使用是酒店,这种情况怎么账务处理才是合法合规的呢
老师您好请问,一般纳税人:本月增值税3000但是留底税额5000那么这个月做收入的分录,还要做增值税转出的分录吗?
老师你好企业所得税报送时有个上年在职职工工资总额我是填上年六月末的还是12月末的
老师公司这第三季度我计提企税是3343.42,等我结账报完财务报表后,企税报表显示弥补亏损了一部分,企税最后要交2704.02,那我都计提了,下月做账,交企税2704.02跟我计提的3343.42中间差额咋做分录呢
老师 发票认证是要下载什么软件吗?
你好,需要下载增值税勾选认证平台这个软件
ie浏览器进不去吗
你好,需要下载了软件之后才可以进入勾选认证发票的
老师 有没有什么平台给安装的?我自己安装不成功
你好,这个是需要自己下载安装包去安装的 你安装不成功有什么提示呢?