你好,你们是什么公司呢?你们销售的话可以抵扣,不销售不能抵扣,招待费福利费都不能抵扣的, 2.你们做什么科目了
老师,对方是副食批发行给我们开了啤酒的专票,这个进项税能抵扣吗?发票能做成本在企业所得税前扣除吗?
老师,我公司小规模,2020年有张成本票对方没有开给我,21年这批货卖出去了,票也开出去了,算企业所得税时成本是预估的,现在让对方补成本票给我还有用吗?还能税前扣除吗?
老师,我们公司参加了一项公益捐赠,对方给开发票了,这个能够在企业所得税前扣除吗?
老师,我之前是小规模纳税人,对方给我开了专用发票。现在我要转成一般纳税人,之前的进项专用发票能抵扣吗?
老师,我们是农产品只能开9%的专票,我们购进货物,对方出口退税企业只能开13%专票,这个进项票我们能抵扣吗?
我们是建筑公司,买了酸奶做抗灾物资,他们开不了奶的发票给我们开的啤酒的发票,还没有做科目
你们是捐赠出去了吗
嗯,从单位捐出去的没有从慈善机构
那你这个没有那种捐赠收据是不能税前扣除的,要调增的
恩,那就单说这张发票我收到也没用,也抵扣不了的吧,
对的,收到也抵扣不了
嗯嗯,好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢