你好,你们是什么公司呢?你们销售的话可以抵扣,不销售不能抵扣,招待费福利费都不能抵扣的, 2.你们做什么科目了
老师,对方是副食批发行给我们开了啤酒的专票,这个进项税能抵扣吗?发票能做成本在企业所得税前扣除吗?
老师,我公司小规模,2020年有张成本票对方没有开给我,21年这批货卖出去了,票也开出去了,算企业所得税时成本是预估的,现在让对方补成本票给我还有用吗?还能税前扣除吗?
老师,我们公司参加了一项公益捐赠,对方给开发票了,这个能够在企业所得税前扣除吗?
老师,我之前是小规模纳税人,对方给我开了专用发票。现在我要转成一般纳税人,之前的进项专用发票能抵扣吗?
老师,我们是农产品只能开9%的专票,我们购进货物,对方出口退税企业只能开13%专票,这个进项票我们能抵扣吗?
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
我们是建筑公司,买了酸奶做抗灾物资,他们开不了奶的发票给我们开的啤酒的发票,还没有做科目
你们是捐赠出去了吗
嗯,从单位捐出去的没有从慈善机构
那你这个没有那种捐赠收据是不能税前扣除的,要调增的
恩,那就单说这张发票我收到也没用,也抵扣不了的吧,
对的,收到也抵扣不了
嗯嗯,好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢