你好!你们实际有用到这个发票的货物,是可以的
老师,你好。我想提问关于出口免退税的问题:我们公司是自产自销的农业企业,出口退税需进项专用发票,我们开具的普通发票能否适用出口退税?
对方说开不了9%,要是开9%只能开普票,开普票我就抵扣不了了,那我能用这个13%的专票抵扣进项吗老师?
我们是出口商贸公司,现在要进货一批农产品,茶叶,对方说只能开普票,是这样吗?他们不能开票是吗??
请问老师 我们购进的免税农产品,开的专票 我们能抵扣吗
我请教你一个问题,我们是工程企业,我进来的13%的专票能抵扣我开出去9%的普票吗? 也就是开进来的是13%的专票,我开出去是9%的普票!这两能相抵吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
但税务局说不能抵扣是怎么回事呢?
你好!关键是这个东西你们有没有实际用在公司
我们购进来销售的,以前合作的单位开的9%,这次这个单位只能开13%
你好!是这样,如果本来他销售的是农产品,那么他开13%就错了。他们搞错了,你们也确实不能拿来抵扣。 如果他本来销售的不是农产品,那么他按13%是对的,你们开出去,也就不能9%,而应该13%