您好,若严格来说,超过1年的借款,需要按实际利率进行折现。
公司购车我这样分录对吗,全额30万,首付12万剩下按揭,借固定资产30贷应付账款30,借应付账款30,贷银行存款12,贷长期借款18
老师好,咨询一下,公司对公账户借款法人个人30万,12月分不同日期转入4笔借款,总共金额30万,做会计分录,我可以汇总做吗,借银行30万,贷其他应付30万,
公司购买办公楼总额100万,其中首付款30万,办银行房贷按揭70万。当时入帐: 借:固定资产100万 贷:银行存款30万 长期借款70万 正确吗? 每月支付银行按揭贷款应该怎样入帐? 借:长期借款(本金部分) 财务费用—利息(房贷利息) 贷:银行存款 正确吗?
老师麻烦问一下现金流的指定 借:固定资产50 进项税10 贷:应付账款60 同时借:应付账款30 贷:银行存款30.这样分录如何指定现金流
老师,我们公户借给别家公司30万,现在欠费70万,我想把30万其他应收款直接转为应付账款,再直接付剩下的40,借应付账款30贷其他应收款30借应付账款40贷银行存款40,我这样做账,再补开一张70的全额发票是吗
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
那要怎么做
然后按揭每个月本金多少冲长期借款,利息做财务费用然后贷银行总额还款
您好,是的,按每期还款金额和实际利率折现。若金额小,按您的处理(不折现)也可以,
那购车我那样前面分录没错对吧
您好,没错误,但是您也得知道标准做法。
标准分录写给我看下