你好,正常情况下成本是不会比收入还高的
成本是88万,收入是80万,可以吗?成本可以比收入高吗?
您好!我想问一下,我这个月成本比销售收入高,不算费用就是成本,比销售收入高了,这样可以吗?
企业所得税季报了,没有硬件收入可以暂估硬件成本吗? 就是我们的收入分为硬件收入和软件收入,软件收入基本上没有对应的软件成本,那现在因为利润太高了比如说硬件收入,比如说70万,然后暂估的硬件成本可以比硬件收入高吗?
我我们的收入分为硬件收入和软件收入,软件收入基本上没有对应的软件成本,那现在因为利润太高了,比如说硬件收入是70万,硬件成本可以是170万吗?就是硬件成本可以比硬件收入高吗?
我们的收入分为硬件收入和软件收入,软件收入基本上没有对应的软件成本,那现在因为利润太高了,比如说硬件收入是70万,硬件成本可以是170万吗?就是硬件成本可以比硬件收入高吗?
老师,固定资产折旧完,剩余残值,处置的价格低于残值可以吗
请问出口退税的税务机关对企业的要求是什么
老师,6月份客户没有要求开票,6月份账并没结账和进行申报增值税申报的,但7月份的时候客户要发票,这个时候我如何做账啊?
请问服务合同的条款又有服务,又有推广,没有区分两者各自占比多少,入账的时候要按哪个费用入?
请问老师我们公司支付的一个开发软件费8.5万需要分摊吗?
生产单位给技术部门做的技术样品。应该怎么做 一边做研发费用,一边做什么
在开3次根号结果是0.41976
老师,修改2023年的年报对季度报有影响吗
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老师 我们买供应商的货 供应商也买我们的货 我们给供应商预付款 供应商也给我们预付款 怎么做分录呢
那老板开进来的发票,成本是88万,收入是80万,开进来的发票我已经认证了。
你好,成本=销售数量*单位购进成本 并不是购进多少就全部结转多少到主营业务成本的,因为可能还有购进的货物没有对外销售呢
我没跟您说清楚,开的发票内容是技术服务费6%,开出去的也是技术服务费,开进来872830.2,进项税52369.8,开出去834000,销项税500040,这个进项税专票我已经认证了,现在我怎么做分录才合理呢?
你好,你 单位确实是80万的收入,成本就有88万?还是80万的收入的成本只是88万支出的一部分而不是全部?
如果,下个月,再开出去一些发票,就是下个月有收入了,两个月的收入加起来比这个月成本大,就是合理的吧?
你好,这样通常来说是合理的
那我这个月可以确认872830.2的成本吗?就是这个月成本暂时比收入大。
你好,不可以,成本比收入大,这样的报表一看就是有问题的
那你说怎么办? 我现在问的问题是进来的发票,我已经都认证了,怎么做分录? 开进来872830.2,进项税52369.8,开出去834000,销项税50040。
你好 借;劳务成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 结转成本,借;主营业务成本,贷;劳务成本 第二个分录的金额与第一个分录的劳务成本金额是不同的
这样做行吗?下个月开出去票的话,我直接把劳务成本94339.62结转到主营业务成本,可以吗?
你好,可以这样操作