学员您好,如果对方给您的账比较清晰,建议您直接从7月开始起账;如果前面的比较乱,您可以从头开始。
老师,你好,请教你一下,就是之前我们公司的外账是给外账公司在做,现在准备接回来,我起账的话,是不是从头开始把数据录入系统,还是说我之前直接把数据合计,然后从7月份开始起账啊
老师,小规模纳税人,前期是请的代理记账,现从7月份开始自己做账。请问下:自己公司新买了一个账套,想直接从7月份开始建账,7月份之前的后期才能移交过来,那期初数据可以后面在录入吗?
老师,你好。我们公司营业执照刚下来,明天准备开始建账。那12月份的所有票据可以直接做到新的账套里面吗,还是只有从明天以后的单据做到账套里面,我们之前虽然没有营业执照,但是我们公司一直正常生产的,公司一直在运转
老师,我们公司是从别的公司接手来的,对方公司之前也没账,我们从今年7月份接手过来,一直没启用账套,都是零报,现在启用账套我们该怎么做?之前那个公司从16年开始成立的,有流水,现在录期初也不好录,怎么办?
老师,你好,之前外帐公司做的帐没有用合作社的任何单据,瞎编的,主要是合伙人闹掰了,之前的合作社账本也拿不到来了,之前我录的5月份数据为期初,发现还有1-5月份单据需要做进去,我能不能期初数据直接为0了,从24年1月份开始做呢,
7.8.9月都没有流水,怎样做账报税
老师,再问一下,一般纳税人购买互贸区小规模纳税人的商品,享受一抵九的增值税优惠政策里,这里的一般纳税人必须是加工行业购买的小规模纳税人的原材料,还是说一般纳税人是商贸行业也行,只要是互贸区里的小规模公司都行?
老师,以前年度账务处理错误,实际这笔费用是政府补助收入直接支付的 借费用 贷库存现金 应该是 借应收账款 贷政府补助收入 借费用 贷应收账款 现在调整这个系统没有调整以前年度损益科目,也没有利润分配-未分配利润科目,只有一个累计结余科目 现在做红冲 借库存现金 贷累计结余 在做正确的分录 借应收账款 贷政府补助收入 借费用 贷应收账款 但是月末接转的时候这笔账结转不到始终不平衡,是什么原因
请问一下怎么理解第四问,不需要考虑第四个员工激励收回的普通股吗?
企业建厂房,外购电梯入固定资产还是长期待摊费用
老师,你好,请问学堂可以下用利润表和资产负债表编制现金流量表的公式表格吗?
老师,互贸区的意义是什么?商品出了互贸区不都要正常交税的吗?
行李箱模具费用放入什么科目
小规模公司七月份收了2500元的无票收入,但是还没有开给对方提供服务,这个是计入预收账款吗?如果系预收账款的会计分录怎么写用计增值税吗?借预收账款2500,贷主营业务收入2475.25 贷应交税费应交增值税24.75,是这样写会计分录吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰!!! 1、老师请帮忙分析一下生产分析,并写结论,请补充附件解读重点栏和指标问题栏、影响程度栏、行动建议栏、责任部门栏,这些从报表看应该怎么写呢,文件发您邮箱了 2、冻结系统日期,如果也是真实是本月的,可以让其他部门写补单申请单,然后取消冻结日期,立即让她补单到当月
嗯嗯,7月份起账的话,就是直接建立账套,把她们之前科目余额表直接录入进去,然后直接起账是吧,老师
6月份科目余额表数据
学员您好,是的,按照6月余额录入7月期初。
嗯嗯,好的,老师
不客气,祝您工作愉快。
老师,你帮我看一下,起初其他应收,我的期末余额在贷方,它怎么调到借方去了
我要怎么处理啊,老师
我的科目余额表在其他应收在贷方
老师,我刚在前面加了一个负数就可以了,我试算平衡表怎么不平啊,老师