800*2*0.5,就是是800公斤的酒,换算成斤是800*2=1600斤,每斤酒按量征收0.5元的消费税。 白酒是按复合计税方式征税。按销售金额的20%征收从价计税的消费税,另外按每斤或500ML按0.5元征收从量计税的消费税。

某酒厂2018年7月研发生产一种新型粮食白酒800公斤,成本为20万,作为礼品赠送品尝,没有同类售价。已知粮食白酒的成本利润率10%,粮食白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克。则该批白酒应纳消费税为( )万元。A4.78B4.8C5.6D8.2答案:C纠错答案解析参考答案:C组成计税价格 =[20 ×(1 + 10%)+ 800 × 2 × 0. 5 ÷ 10 000]÷(1 - 20%)= 27.60(万元),这里为什么乘2再乘0.5呢??
某酒厂2019年7月研发生产一种新型粮食白酒800公斤,成本为20万,作为礼品赠送品尝,没有同类售价。已知粮食白酒的成本利润率10%,粮食白酒消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克。则该批白酒应纳消费税为( )万元 答案:组成计税价格 =[20 ×(1 + 10%)+ 800 × 2 × 0. 5 ÷ 10 000]÷(1 - 20%)= 27.60(万元),应纳消费税额 = 27.6 × 20% + 800 × 2 × 0 . 5 ÷ 10 000 = 5.60(万元) 请问为什么800*2*0.5后还要除以1000呢?谢谢
3【单选题】 某白酒厂2020年春节前,将新研制的粮食白酒1吨作为过节福利发放给员工饮用,该粮食白酒无同类产品市场销售价格。已知该批粮食白酒生产成本20 000元,成本利润率为5%,白酒消费税比例税率为20%;定额税率为0.5元/500克。则该批粮食白酒应纳消费税税额为( )。 A[20 000×(1+5%)]÷(1-20%)×20%+1×2 000 ×0.5=6 250元 B[20 000×(1+5%)+(1×2 000×0.5)]÷(1- 20%)×20%=5 500元 C[20 000×(1+5%)+(1×2 000×0.5)]÷(1-20%)×20%+1×2 000×0.5=6 500元 D[20 000×(1+5%)+(1×2 000×0.5)]×20%+1× 2 000×0.5=5 400元
某企业2022年3月份研发生产一种新型粮食白酒,数量为2吨,成本为34万元,作为礼品赠送贵宾品尝,没有同类售价。已知粮食类白酒的成本利润率为10%,白酒的消费税税率为20%,白酒的从量税为0.5元1斤,试计算该批白酒当月应交消费税税额。
某酒厂2021年2月研发生产一种新型粮食白酒800千克,成本为20万元,作为礼品赠送给客户没有同类商品市场售价已知粮食白酒的成本利润率为10%,粮食白酒适用的消费税比例税率为20%。定额税率为0.5元/500g,该批白酒应纳消费税税额为? 这题的解题思路是怎么样?怎么算应缴纳消费税的税额。
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目