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老师您好,我们公司为物流公司,车在运输途中需要做一次船,在继续走陆路,我想问一下,加入这个船票是1000元,怎么做账那,欠款也是司机垫付的需要还给司机,给司机个这个分录,我是真的,借其他应付款-司机,贷现金,船钱1000入公司那个科目里那?

2020-08-06 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 11:46

你好,这个算是物流运输的成本,应该计入主营业务成本,报销时,借:主营业务成本1000 贷:其他应付款-司机1000。支付时,借:其他应付款-司机1000 贷:现金1000。

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快账用户3178 追问 2020-08-06 11:47

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-06 11:48

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你好,这个算是物流运输的成本,应该计入主营业务成本,报销时,借:主营业务成本1000 贷:其他应付款-司机1000。支付时,借:其他应付款-司机1000 贷:现金1000。
2020-08-06
你好!他垫付的时候你不用做分录 你们实际支付钱给司机的时候才做
2020-08-06
你好!那个员工是你们的吗?为什么你们还要支付工资?对方单位已经倒闭了。
2020-08-05
你好,分录是正确的 贷银行存款
2022-01-20
你好,同学。可以对公转账,人家垫付是其他应付款处理。 你归还,是冲其他应付款。
2019-11-13
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