这个和期初默认方向不一样需要输入负数
老师 我想问一下 录入期初余额就是只写在期初余额那一栏 不管借贷方向吧
老师,期初怎么录啊,科目余额表如图所示,我是不是就只需要把期末余额,录入期初余额里面就不管了,借方累计和贷方累计就不要录
我有一个问题想问一下,我们的科目余额表原材料11月份期初余额借方57174.15贷方0,12月份原材料期初余额借方42012.72贷方0,12月的期初余额不是应该等于11月的期未余额吗
请问老师,年中新建账套,以6月份报表的期末余额,作为新建7月份的期初余额的话,初始数据录入的累计借方和贷方可以不填,只填期初余额栏吗?
期中建账,有期初余额,累计借方,累计贷方,还有年初余额这 4项,请问需要录入年初余额吗?有的老师说只需要录入期初数据就行是这样吗?
老师我购进红酒100瓶,单价160元每瓶,销售方赠送10瓶,共销售90瓶,月末结转成本分别的会计分录 另外库管入进销存系统,数量是106瓶,进价是150.94 主要是对数量和金额有疑问
老师,公司有三家公司,是夫妻企业,员工工资分摊在这三家公司,违法吗,社保只交一家
老师,用财务软件记账,是不是不用单独录结转的凭证,点结账软件会自动结转吗 还是手动录入结转损益的凭证 再点结账
现在个税扣除方式,100%还是50%,一个纳税年度内能更改吗
个体工商户可以开专票吗
老师晚上好,请问下,公司材料暂估入库,次月发票回来发现数据有误,但已经入成本了,有没有什么方法简便的,差额怎么账务处理比较好呢?感谢
老师,请问公司里面做的工资,有些员工是没有真正上班的,请问做的这些工资算违法吗
老师,请问公司跟个人合作,个人介绍业务跟公司签订合同,中间拿的提成开技术服务费合法吗
老师你好!上海这边社保新基数出来了,与前面基数有差额,7~8月应该怎么补?
老师,食品公司,进项都是普票,可以给客户开普票吗?这是经营范围,有限公司
利润分配6.5 是借方
那录入的时候需要写负数吗
是的,输入负数这个,
那本年利润呢
本年利润在借方呢 录入期初数据要写负数吗
是的,也是输入负数这个,