您好,借成本费用科目,贷应付职工薪酬~社保,借应付职工薪酬~社保,贷银行存款(实际支付时)。借管理费用~服务费180,贷其他应付款。

老师:这张票怎么入账?分录怎么写?只有这一张单,银行没有付款
老师,您好,有一张请款单,有一张银行单,这凭证怎么做分录
出纳去银行存款,只交给会计一张银行存款单,银行回单,没有填写现金收付单,这样可以入账吗?
老师这个怎么做账?只有一张银行回单?
老师,请问这张银行回单怎么入账,写分录了
朴老师,这是淘宝天猫的账单,这个余利宝是什么东西?
500万租金,开9个点专票,需要缴纳多少税款?
什么财务职位可以在四线城市拿5~6000?
我司为小规模纳税人本月融资租赁一台设备,本金加利息价格合计为 329640,分 24 期付款,每月付款金额为 13735,发票分 24 个月开具,每月开具 13735,请帮我写一下完整的会计分录,当租赁期结束时该设备所有权属于本公司,之后该怎么计提折旧 麻烦帮我写一个完整的分录
我们小规模建筑企业,在申报的时候,抵扣的分包款一定要和本次的开票项目对应起来吗?比如说我这次开了A地址发票,申报抵扣的分包款是关于B 地址的
老师,能问一下那个亿企代账那个软件,交社保在里面参保信息里面有,然后是不是就说明这个月可以给他报社保了?
麻烦咨询一下老师,出口企业,当年出口商品,企业不想申请退税,把出口商品所有商品全部转为内销,可以吗,这样有风险吗
老师餐饮业收款都挂预收账款,根据开发票确认收入可以吗
老师,监理公司新签订了一个项目,甲方打的预付款,也开了发票,但是这个项目并未开工,这种情况需要确认收入么?
员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账?
上面没有180?
您好,用含税金额减去差额征税金额计算,即服务费180。
如果没有支付中间那个分录就不用写,对吗?
借成本费和贷其他应付具体的科目及明细科目怎么写?
摘要怎么写好呢?
您好。是的,未支付不需要体现银行存款。
您好,成本费用根据支付款项对应性质(成本相关还是费用相关)列报,其他应付款就是需要付款对象名称。