您好,借成本费用科目,贷应付职工薪酬~社保,借应付职工薪酬~社保,贷银行存款(实际支付时)。借管理费用~服务费180,贷其他应付款。

老师:这张票怎么入账?分录怎么写?只有这一张单,银行没有付款
银行回单有一张收款回单是稳岗补贴,这个怎么入账?怎么做分录?
老师,您好,有一张请款单,有一张银行单,这凭证怎么做分录
老师这个怎么做账?只有一张银行回单?
老师,请问这张银行回单怎么入账,写分录了
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”,大题的题干写的是“答案中的金额单位用万元表示”
注册会计师会计分录金额右侧标注了单位会不会被扣分?金额和科目正确
老师请问审计报告里的本年应交数是这一年的税吧?
老师,我们公司需要资金,账户不够,能不能法人个人转到公司账户,后面盈利了再转回去给法人
请问新成立的公司,新增的固定资产需要计提折旧吗?
老师,社保基数调增后,企业代员工补缴7-9月的社保费用。 小企业会计准则,需要通过应付职工薪酬过渡吗?
老师好,请教个问题:公司于2020年1月份买了辆车发票尾号7728,进项税额13.6万,这张发票取得当时公司是小规模!于同年4月1号转为一般纳税人后,将该发票做了红冲,开具了正确尾号为4484的发票.而会计于同年7月份把7728号做了勾选抵扣进项,被税局在24年3月发现后要求在任会计做了进项税额转出,但做这个转出的会计也没有发现存在正确发票的事情!主要该公司管理混乱,会计更换频繁!目前我发现了正确发票没有吃进项,但进项勾选里面已经看不到这张发票了,怎么办?有什么办法把这13.6万进项吃进来呢?
老师好!从香港进口货物需要缴纳那些税?
老师你看我申报完了,税局还有提醒
老师,就是小规模纳税人季度不到30万,然后我按照1%的税率,计算的免征增值税的金额,记入营业外收入了,然后和增值税申报的收入,一起记入个税的经营所得里了,然后刚税务所长给我打电话,说不一致,让我写说明,没事吧,老师这么算是对的吧是不
上面没有180?
您好,用含税金额减去差额征税金额计算,即服务费180。
如果没有支付中间那个分录就不用写,对吗?
借成本费和贷其他应付具体的科目及明细科目怎么写?
摘要怎么写好呢?
您好。是的,未支付不需要体现银行存款。
您好,成本费用根据支付款项对应性质(成本相关还是费用相关)列报,其他应付款就是需要付款对象名称。