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老师:这张票怎么入账?分录怎么写?只有这一张单,银行没有付款

老师:这张票怎么入账?分录怎么写?只有这一张单,银行没有付款
2020-08-06 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 13:08

您好,借成本费用科目,贷应付职工薪酬~社保,借应付职工薪酬~社保,贷银行存款(实际支付时)。借管理费用~服务费180,贷其他应付款。

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快账用户7391 追问 2020-08-06 13:27

上面没有180?

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齐红老师 解答 2020-08-06 13:30

您好,用含税金额减去差额征税金额计算,即服务费180。

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快账用户7391 追问 2020-08-06 14:07

如果没有支付中间那个分录就不用写,对吗?

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快账用户7391 追问 2020-08-06 14:10

借成本费和贷其他应付具体的科目及明细科目怎么写?

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快账用户7391 追问 2020-08-06 16:27

摘要怎么写好呢?

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齐红老师 解答 2020-08-07 08:21

您好。是的,未支付不需要体现银行存款。

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齐红老师 解答 2020-08-07 08:23

您好,成本费用根据支付款项对应性质(成本相关还是费用相关)列报,其他应付款就是需要付款对象名称。

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您好,借成本费用科目,贷应付职工薪酬~社保,借应付职工薪酬~社保,贷银行存款(实际支付时)。借管理费用~服务费180,贷其他应付款。
2020-08-06
您好,借:预付账款,贷:银行存款
2023-02-02
你好,只有一张银行回单公司收款,分录是 借:银行存款,贷:应收账款  
2021-07-06
你好 是公司车辆发生的 先充值做:借预付账款贷银行存款 。 之后加油后 按实际加油的钱做 :借管理费用-加油费贷预付账款
2020-11-09
你好  那你这个是收入的话:借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  
2021-05-14
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