您好,借成本费用科目,贷应付职工薪酬~社保,借应付职工薪酬~社保,贷银行存款(实际支付时)。借管理费用~服务费180,贷其他应付款。
老师:这张票怎么入账?分录怎么写?只有这一张单,银行没有付款
银行回单有一张收款回单是稳岗补贴,这个怎么入账?怎么做分录?
老师,您好,有一张请款单,有一张银行单,这凭证怎么做分录
老师这个怎么做账?只有一张银行回单?
老师,请问这张银行回单怎么入账,写分录了
查到公司以前的电子通行费发票抬头是车牌号,这个发票是不是不能当成本不是公司抬头,车子也是老板私人的
我们是供应链公司,收了司机押金1000元,现在司机离职要退押金,但是我们扣除了违章扣费,还有罚款,这个怎么做分录呢?
老师,24年的增值税申报表,为啥在电子税务局更正不了?
个人代开珠宝类发票要代扣代缴个税多少?
您好,个税累进5级税率表和7级税率表,个体户用的是几级,它们分别用在什么地方?
老师 收到专票,进项税额是计入进项税额,还是待抵扣进项税额
期财务杠杆系数=基期息税前利润/(基期息税前利润-基期利息)=1/ (1 -基期利息/基期息税前利润),从这个公式可以看出,减少基期利息和提高基期息税前利润都可以降低财务杠杆系数,而减少基期的负债资金可以减少基期的利息, 降低基期的变动成本可以提高基期息税前利润,,老师,提高息税前利润可以降低财务杠杆系数吗,遇到这种题目觉得慒
你好,老师,其他应收款贷方就是其他应付款项的借方吗?老师
老师这个营业执照上成立日期和登记机关这个日期怎么差异这么多年
老师,我给我们自己的另外一家公司打款,备注的是往来款,但是我们开票开的是服务费,这个不影响吧
上面没有180?
您好,用含税金额减去差额征税金额计算,即服务费180。
如果没有支付中间那个分录就不用写,对吗?
借成本费和贷其他应付具体的科目及明细科目怎么写?
摘要怎么写好呢?
您好。是的,未支付不需要体现银行存款。
您好,成本费用根据支付款项对应性质(成本相关还是费用相关)列报,其他应付款就是需要付款对象名称。