您好,月底结转增值税, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
月底结转增值税分录怎么写
月底结转增值税 分录怎么写
每个月底增值税结转分录应该怎么做?麻烦写一下
缴纳增值税分录怎么做?月底结转增值税分录怎么做?
老师,月底结转增值税的分录怎么做
老师好!请教:企业半路建账的话需要收集之前的业务财务数据吗?注册实缴资金科目要不要加上呢
公司举办书法比赛付奖金如何记账?面向全国的大赛,参赛人员全国书法人员
老师,工程公司很多工程项目,做内账时候怎么区分
老师,领导让统计25年到现在为止的收入回款情况,我统计科目余额表哪个科目比较方便
老师我们搞培训,主要产生的是住宿及餐饮,对方给我们提供的发票类型为技术服务,我们能做账吗?
公司当月接单,收定金,然后到工厂订货,付定金,安装周期30天后才能收清尾款,工厂那边是发完货,就付清尾款,加工所产生的安装费和辅料成本可能产生在下个月或者下下个月,怎么做账
老师好,工资薪金24项,不做为社保基数,即使发了个人来年的社保基数金额也不算在内
郭老师,投资性房地产,如果是作为它的主业,收入计入,主营业务收入还是其他业务收入
甲公司计算比较后,选择不执行合同,计提违约金,会计分录怎么做?
汽车装饰用品可以入账固定资产吗
贷:应交税费一应交增值税一未交增值税 这样可以不
您好,可以的,都一样的哈