同学你好,净利润只能以股利分配的形式分给股东,两种处理方式,一种是放着不分,再企业的未分配利润里留着,第二种是分配给股东,但是因为没钱支付,和股东挂其他应付款,等有钱的时候再支付。

老师,我们公司的帐面利润已达到500多万了,但帐面没钱啊,没法分配货币给股东,除了分配给股东还有别的办法处理么?老师 如何正确处理这些净利润呢
老师你好!我公司是建筑工程类,每年利润大概是一百多万,这个净利润如果一直不分配可以吗?如果要分配,除了给股东分红,还有没有其他的方法?
、我公司现在开始盈利了,自然人股东从年底开始就要拿分红了,有的股东分红金额高达上千万元,如何合规合法的既拿到分红、又降低个税?请简单说出2种常见思路! ·2、我公司马上准备注销了,账面上还虚挂着800万元存货,其实这是之前遗留问题,早就没有库存了,请问如何处理这些库存 老师,请问这个答案是什么?
老师您 好,实操问题请教。 我司19年有一笔几千万的费用无发票,账上列支为销售费用,在21的时候税局稽查的时候要求调出来交了企业所是税的。当时调整汇算清缴报表,账上并没有做处理。 目前的问题是,这笔费已确认,实际上属于分配给股东的利润。 股东是一个上市公司,他们要求我们在账上要有体现这笔分配利润的分录。 请问这笔分录该怎么做?
管理员发了2023.6未分配利润,和2024年未分配利润截图给我后,问我2023年股东有没有借款,我说没有,他就让提供2023年其他应收款-明细账,我现在对账务进行了查账,发现股东法人的账挂了600多万,另一个股东的我们欠他们544.1元,那么现在我觉得可以对冲,相当于一个股东的账平了,另一个股东其他应收款还欠125.4万,那么有以下问题想请问:1.如果专管员现在看2023年报表,确实法人挂账了600多万,我刚才的情况解释在上面了,可以冲账,那我要怎么跟专管员说这个问题好呢 2.如里第一个问题解决了,法人还是会挂账125.4万,专管员肯定会觉得是利润分成,让交个税20%,会有这种可能吗? 3.针对2的问题要如何应对?请贾苹果老师回答,其他人误接,不然差评加投诉
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?