您好 不需要认证 做进项税额转出就好了
老师,你好,我方是购买方,因为跨年了,我们单位认证了,对方给我们开了一张红字专票,我们需要认证吗
老师你好,我们公司是购买方,对方开错发票,但是我们已经认证了,现在开具了红字发票申请单给了对方,那请问发票原件还需要给对方吗?
老师,我们是购买方,有一张发票我们已经认证抵扣了,因为开票信息对方填写错误需要红冲,那红冲发票需要给我们吗
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢)
老师,我们给对方开了专票,由于一些原因,对方没给我们全额打款,对方认证了话,需要给我们开红字信息表,我们开销项负数给他,没有认证的话,我们给开红字信息表,然后开红字发票是吧?
老师,个体内账,以老板私人卡运营,是不是就以老板私人卡做账就可以,比如给出纳转钱,就借其他应收款出纳名字,贷银行存款(建行)老板名字
某企业2020年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为20万元,采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为()万元
老师那出纳支付各费用,是不是做管理费用,贷其他应收款出纳
您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
已抵扣的进项税转出,分录怎么做?税务系统怎么操作?
老师,我报2023年企业所得税汇算清缴时,工资薪金支出我纳税调增了86400,那我现在报2024年的,是不是要调减86400呢?
老师,不征税收入在填汇算清缴的表时,填列在那里?不填,会增加利润,上企业所得税
老师你好,我新入职一家家电公司,因没人交接我需要去淘宝后台申请发票,导致税务会计报上月税款,因没有进项导致需要缴纳3万的税,老板骂我一顿,现在有没有办法少缴纳税款
老师,到底工资和社保,个税计提发放怎么做呀
老师给出纳转备用金,怎么做分录,做其他应收款出纳名字,还是其他应收款备用金
好的,老师,那在增值税申报表里的哪项里申报呢
填附表二20栏 红字发票
好的,老师,明白了,谢谢你的耐心解答
不客气哈 欢迎有疑问继续提问