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老师,能帮我看看哪里填错了吗

老师,能帮我看看哪里填错了吗
老师,能帮我看看哪里填错了吗
2020-08-06 18:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 19:09

同学你好,应收账款科目余额不对,你写的9000

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快账用户2085 追问 2020-08-06 19:12

其他都没问题吗

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快账用户2085 追问 2020-08-06 19:13

他最后的余额是贷方余额,我该挂什么科目

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齐红老师 解答 2020-08-06 19:53

你先放应收账款负数填写了。

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快账用户2085 追问 2020-08-06 19:58

直接填负数吗

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快账用户2085 追问 2020-08-06 20:00

整个资产都变成负数了

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齐红老师 解答 2020-08-06 20:01

没关系,你继续改不对的地方,科目不要合并,弄完发来看看。

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齐红老师 解答 2020-08-06 20:07

同学,你怎么税金附近,期间费用有余额?不结转利润吗

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齐红老师 解答 2020-08-06 20:08

这里错了,重新计算

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快账用户2085 追问 2020-08-06 20:19

总账会计要求用表结法,所以没有结转,那个应交税费进项大于销项,要填进去吗

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齐红老师 解答 2020-08-06 20:21

是的。应该写进去,你的报表怪怪的。

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快账用户2085 追问 2020-08-06 21:32

平了,老师,但是都是负的

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齐红老师 解答 2020-08-06 21:44

同学,你好,这就对了,看看有没有可以合并的分录,如,应收贷可以写预收贷方。自己合并一下,不合并也可以的。

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快账用户2085 追问 2020-08-06 21:48

好的,试试

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齐红老师 解答 2020-08-06 21:53

同学,好的,继续加油。

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