你好,金税盘的不需要抵扣,你不交税没法抵扣的。
老师,能帮我看看哪里填错了吗
老师麻烦帮我看看这个申报表哪里错了?
老师。帮我看看这张表哪里填错了。为什么会-424.13
老师好,帮忙看一下这表格哪里填错了
老师,帮我看下这三张表,特别是现金流量表数据哪里填的错误,帮我修改一下
老师,我们公司之前账应付职工薪酬和应交税费还有其他应付款这些就一直都和实际对不上,十月份所得税报表不是就要开始核对应付职工薪酬了嘛,有没有什么办法调整一下
老师,请问未开票收入,小规模怎么报税?
老师,申报经营所得税填报那里的利润总额,和利润表的利润总额,数据不一致?是哪里出了问题呀?
老师,月末调汇只是调当月未收到货款的还是要把所有的都调汇?
老师:甲单位购买了5辆新能源车走的融资租赁,车辆给到乙单位使用,每月的分期利息及分期还款都由乙单位支付,请问这两家的账务怎么处理?
老师,这个单子出货开发票时,片石,后面的冀啥的还用写吗,商品个服务税收编码咋写
老师,公司(一般纳税人)2025年5月买了一辆车含税价51800元(不含税价45840.71,税额5959.29元)已经一次性折扣了4年了,现在公司2月份把车买掉了,买了含税价26000元,那账怎么弄,分录怎么写
老师,计提工资什么情况下不计入管理费用而计入主营业务成本?
老师,项目采购材料的送货清单是跟着发票入账还是跟着合同留底备查?
早上好,老师请问下,公司生产型企业,有出口,有内销,9月出口30万人民币,内销500万,出口货物有5万是股东另一个厂生产的,开票给我们,在不能视同自产的情况下,这个月的退税要怎么申报,进项税额39万,麻烦老师帮忙算下这要怎么算退税?
不太明白,老师可以讲详细一点吗?谢谢
是不是我把预交税款改成0就可以了
你好,本期预缴是预缴的,什么业务?
咨询服务,未达起征点
不是,本期预缴,你看23行
那是23行改成0就行了吗?
不能 这个修改不了 系统自动的
有什么解决办法吗?
你有实际缴纳吗?你这是什么业务缴纳的?你需要核对一下,如果没有预缴的话,找你税务局税务局给你维护一下。
上面不是说了吗!咨询业务,未达起征点
那你为什么会有预缴?如果你们单位没有预缴,它自动出来,有预缴找你税务局给你维护一下的。
我是说你这个预缴有实际缴纳没有。
没有预交呀,都没到起征点,我直接修改成0了,申报了
确定没预缴 你能修改也可以