您好 请问注册资金收到了么
老师我们6月份注册的,公司的注册资金是100万,我这个月申报7月份的印花税,是不是注册资金要填在印花税表里面进行印花税申报
老师刚收到注册资本3000元 印花税是在1月份申报印花税的时候申报吗,按次申报
新公司12月份入账1笔注册资本金按次缴纳的印花税,必须1月份申报印花税吗?2月份申报的话算逾期申报嘛?
龙老师 我们12月份新注册了一个小规模的企业,然后12月申报的时候 这个印花税我是应该按照营业执照上面的注册资本计算对吧,然后印花税 税目选资金账簿对不对
新成立公司9月份有实缴的注册资金,这个月税务申报,里面没有印花税一栏,从哪填报
甲公司是一家酒类生产企业,为增值税一般纳税人。本年1月10日,甲公司接到一笔生产500吨A品牌白酒的业务合同,议定单价为2万元/吨,即销售价格共计1 000万元。要求在本年3月10日前交货。假设不考虑城建税和教育费附加,且受托方均无同类消费品的销售价格。由于交货时间比较紧迫,甲公司有四种生产方案: 方案一:委托乙公司加工成酒精,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成酒精,双方协议加工费为150万元,加工成300吨酒精运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案二:委托乙公司加工成高纯度白酒,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成高纯度白酒,双方协议约定加工费为180万元,加工成400吨高纯度白酒运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案三:委托加工环节直接加工成最终产品,收回后直接销售(全部委托加工方式),即甲公司将酿酒原料交给乙公司,由乙公司完成所有的制作过程,甲公司从乙公司收回的产品就是指定的A品牌白酒,协议加工费为220万元。产品运回后以原价直接销售。 方案四:甲公司自己完成A品牌白酒的生产制作过程,即由甲公司自己生产A品牌白酒销售。 经过比较上述哪个方案较优?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
6月份就收到了
那注册资金要填在印花税表里面进行印花税申报
老师我是不是就把我收到的100万注册资金填进去就可以了,还有我要从哪里看可以由税局直接从我们账户上扣款
把收到的100万注册资金填进去就可以 申报的时候点击税款缴纳 然后可以直接扣款 银行会有回单
嗯嗯,好的,老师我上个月还有销售收入,为什么不可以一起申报,我做两次申报可以吗?
印花税申报表里面不可以同时选择两个项目么
我是不是哪里弄错了,我提交之后点击税款缴纳显示暂无欠税信息
那您看下银行有没有扣款明细?
我也不知道是不是我弄了点错了,要么就是资金账簿,要么就有一个销售合同,所以我做2次申报
这两个没有选错 正确的 可以截图看看申报表么
老师我看了一下有一个扣款明细销售的已经扣除,只有注册资金这个我今天早上提交的还没有扣除
那您等下午再看看扣款
老师还有个问题要请教你,就是我之前不知道普通发票,车票那些都可以抵扣,7月份我就没有申报,这个有时间限制吗?我8月份还可以申报吗?
可以8月份或者以后的月份申报哈
这个有什么限制吗?比如说餐馆的定额发票,普通的机打发票这些可以抵扣吗? 那些需要认证,那些可以直接抵扣
餐馆的定额发票,普通的机打发票这些不可以抵扣 高速公路电子普通发票 需要认证抵扣 滴滴打车的 火车票 机票行程单 汽车票 符合条件可以抵扣 不需要认证
老师那高速公路的电子发票在哪里认证,也是发票认证平台里面吗?
是的 也是发票认证平台里面