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*提问*老师,我司是一般纳税人企业,7月交水费有一张增值税专用发票,金额是145.63元,税额是4.37元,我做账是,借:管理费用145.63,借:应交税费_应交增值税(进项税额)4.37,贷:银行存款150,麻烦老师给我看一下正确吗?

2020-08-07 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 09:55

您好,您列的分录是正确的。

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快账用户2638 追问 2020-08-07 09:56

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-08-07 09:57

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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您好,您列的分录是正确的。
2020-08-07
看业务福利费、招待费的抵扣不了增值税
2023-04-25
你好不对的,借管理费用,贷银行存款。
2021-04-07
同学你好!是的  是这样写的哦
2021-07-27
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职称:注册会计师,税务师

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