税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 。当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额。 2.5%=(162335.89-X)/1248737.65
如果我截止今年7月份为止我的税负率是3.23%,但是我们的行业税负率只需要2.5%就可以了!我8月份想调整成2.5%,如我8月份的收入的价款是:1248737.65;税款是162335.89元!那我8月份要多少进项才行啊!谢谢啦
如果我8月份的含税收入是2595788.46元,我想控制税负在2.5%,那我需要多少进项发票啊?谢谢啦
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
你好,第一季度的时候在一家公司申报个税了,在第二季度的时候注册了个体工商户,在第二季度个体工商户申报的时候投资者减除费用提示已在综合所得扣缴申报中销售扣除本次申报不可重复扣除
老师,收到税控盘开出来的专票,还要在哪里勾选吗?抵扣勾选里面没有那张发票,这个发票我怎么填表,填在哪一栏
老师,请问个体户经营所得的收入也是本年累计收入吗 现在报第二季度的 是1-6月的收入吗
老师,个人独资企业,的印花税。了享受减半征收吗
公司重组是什么意思?
跨区域涉税事项反馈,2个合同一起开票预缴,查询预缴信息如何勾选,如何操作?
老师,一般纳税人销售私用小麦粉的税率是多少
老师好!请问一下相对于收入客户私户转私户站在税务上考虑,私户转私户比例多少税局不会监控呢?
老师计提公积金怎么做分录
老师 我们公司用电的户头是别的公司的户名 每月电费都由我们交给电网公司的 可以让电网那边开发票给别的公司 然后再由别的公司开电力转让的发票给我公司吗? 如果电网给别的公司开20万的发票 别的公司再转开给我们20万 那经手的别家公司都需要交什么税 交多少税