你好 是你们公司的业务 是可以勾选认证抵扣的额
老师你好,我想问一下,公司是一般纳税人,做商务服务的,帮人家代订房费之类的,现在公司是作为购买方,有专票进项的住宿费,需要做认证抵扣吗?
老师好,我问一下,我这个新开的公司,现在没有业务还是小规模纳税人,之后有业务了肯定要认定成一般纳税人,那我现在做账把进项放在应交税费待抵扣税费合理吗
老师 你好 国庆节快乐 我有个进项税转出 是职工宿舍租金税务局代开的专票,我是一般纳税人,是要做进项转出的 我现在在税务系统认证一些发票 这张发票我直接选择"不抵扣认证" 你看可以吗
老师您好请问,就是我们公司有个住宿费的专票,但这个不是差旅费,是属于招待别人的住宿费,我上网查说这种属于个人消费进项税不能抵扣,那我想问一下这个专票的进项税我需要认证吗
老师你好,我想问一下,我们公司正常业务开具的发票是6%的代理服务费这些,现在认证进项发票的电费是13%的,可以正常抵扣6%的收入吗,因为现在还没有开具发票,需要填写未开具发票收入。
作认证抵扣之后再做账,计入成本或者费用是吗
你好 是的 要看什么业务发生 你们公司业务发生 是的
那要不是自己公司的业务就不能做抵扣了是吗?比如我是做食品的公司,我现在有专用进项的管理服务费的票,能做进项认证抵扣吗
你好是的 都不是你的业务 你抵扣就不行的 。 这个可以的
没太明白,什么样的叫做自己的业务?我做食品的话购买食品或者一些调料之类的不是才是我的业务吗?服务管理费这样的也算吗?
你好 意思就是 比如你公司买的办公用品这个可以认证抵扣 。是算你们公司业务发生的 。 这个意思 。 不是非得与食品有关的才算 你买办公用品支付其他公司的服务费都算你公司业务的哈
噢噢好的明白了,谢谢老师
没事的 希望能帮到你