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老师!请问一下,我们公司购买设备,向银行借款。发票记账联卖方给了银行,公司收到的是卖方给的抵扣联,,这个我要怎么处理和做账?

2020-08-07 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 17:12

你好,是银行直接把借款的款项转给了设备供应商吗?

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快账用户7728 追问 2020-08-07 17:13

对的,然后公司在每月还银行钱

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齐红老师 解答 2020-08-07 17:14

你好 借;固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷;长期借款或短期借款

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快账用户7728 追问 2020-08-07 17:14

可是我没有记账联,不就是没有凭证吗?

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快账用户7728 追问 2020-08-07 17:15

这样可以入账吗?

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齐红老师 解答 2020-08-07 17:17

你好,有原始凭证,只不过不是发票联,而是抵扣联

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快账用户7728 追问 2020-08-07 17:18

抵扣联可以做原始凭证入账吗?

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齐红老师 解答 2020-08-07 17:20

你好,在没有发票联(在银行放着的情况下),可以用抵扣联入账作为原始凭证的

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相关问题讨论
你好,是银行直接把借款的款项转给了设备供应商吗?
2020-08-07
第一联是记账联,主要是给购货方做账用的。银行可以留复印件的,这个需要去和银行沟通的,祝您工作愉快
2021-06-03
您好,单独存放每月一归档
2022-05-02
借费用科目 贷应付利息 这样
2024-03-12
你好 我刚刚在线 一起接进来了 我刚刚应该也是接了的 你重新提问下 我不接了 你也听下别的老师的意见哈
2024-03-12
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