您好,收到总公司的款,借;银行存款,贷:预收账款。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,分公司以总公司的名义签合同,总公司进行收款后打给分公司,我们分公司收到总公司打过来的款,怎么做账?
分公司以总公司名义签的合同,开票收款都是总公司(增值税附加税都是总公司交)总公司扣掉管理费后把剩余的钱打给分公司,分公司怎么会计分录
分公司以总公司名义签的合同,开票收款都是总公司(增值税附加税都是总公司交)总公司扣掉管理费后把剩余的钱打给分公司,分公司怎么会计分录
老师你好,有一笔教材费,打错了打到我们分公司了,应该给到总公司,我们收了还给总公司,怎么还已什么名义还,总公司给我们开个收据,走往来款可以么
总公司与对方公司签订合同,已经以总公司作为销售方进行过开票和收款了。 现因业务原因需要转给分公司做,要以分公司名义进行开票和收款,是否可行?(分公司独立账套,可以对外签合同)
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
那预收账款要一直挂着吗
您好,不是的,等给客户开具发票后,再冲这个预收账款,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
发票是总公司以总公司的名义开给客户的,那我收到总公司转回给我的款,我是要做主营业务收入吗?就是借 银行存款 贷 主营业务收入 金额就是总公司转过来的实际金额
您好,如果是总公司以总公司名义开给客户的发票,那贵单位收到总公司转过来的款,建议借:银行存款,贷:其他应付款-总公司。
可是我们不会把钱转回去总公司呀,那这样做不是一直挂在其他应付款上面了吗
您好,如果不给总公司转回了,应该一直挂着,或者与总公司协商如何处理。
我们一直都是做的 银行存款和主营业务收入
这个做法是错误的吗
您好,如果不是贵单位开具的发票,您做的分录,我的理解是错误的,最好与总公司沟通一下,再处理。
好的,谢谢老师
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
那如果是总公司打给分公司的经营款呢,那要怎么写分录呀
您好,那就是,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费。