您好,收到总公司的款,借;银行存款,贷:预收账款。

合作公司转账的分红怎么做账
合作公司给我公司转账教练的课时费,这个怎么做分录
人力资源公司,收到客户代发工资款30万发放去年10月份工资,但是这个月份工资已经被以前的人力资源公司申报个税了,这个怎么处理
我们有部分员工是在外地上班,社保是代缴公司帮忙在外地缴纳的,今年对方公司说社保公积金部分只是代收代付,这部分费用是要交到社保局那边的,实际上他们公司真正的营收只有服务费的部分,26年开始对于社保公积金部分的款项开收据,服务费部分不变,专票,税率6%,请问收据部门我们能计入费用,税前扣除吗?
老师,关单杂费币制人民币,商品总价币制美元,有没有影响,成交方式工厂价
老师,我们是小规模建材贸易公司,我们买水泥再卖给客户,这中间涉及退税吗
新增值税法出口汇率如何取数?
老师,预收账款跟合同负债什么时候用?区别在哪?
老师,我这个月收到了一张供应商的发票是20万,对方又差额红冲了5万,我是不是直接用这两张发票直接按15万入成本就行呢
卖废铁,循环水泵之类的废铁,项目开什么
那预收账款要一直挂着吗
您好,不是的,等给客户开具发票后,再冲这个预收账款,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
发票是总公司以总公司的名义开给客户的,那我收到总公司转回给我的款,我是要做主营业务收入吗?就是借 银行存款 贷 主营业务收入 金额就是总公司转过来的实际金额
您好,如果是总公司以总公司名义开给客户的发票,那贵单位收到总公司转过来的款,建议借:银行存款,贷:其他应付款-总公司。
可是我们不会把钱转回去总公司呀,那这样做不是一直挂在其他应付款上面了吗
您好,如果不给总公司转回了,应该一直挂着,或者与总公司协商如何处理。
我们一直都是做的 银行存款和主营业务收入
这个做法是错误的吗
您好,如果不是贵单位开具的发票,您做的分录,我的理解是错误的,最好与总公司沟通一下,再处理。
好的,谢谢老师
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
那如果是总公司打给分公司的经营款呢,那要怎么写分录呀
您好,那就是,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费。