你好,具体的是哪三个月的?

就是收到三个月房租发票,没有支付款项,怎么做分录?谢谢
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
货款收到,发票没有收到,分录怎么做,谢谢
请问公司房租上个月还没有支付也没有收到发票,怎么做分录啊
银行存款支付三个月房租93558元,发票暂时没有给到,要怎么做分录,需要摊销吗?摊销怎么做分录
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,您好,6-8月
如果你的六月份七月份没有做,八月份直接借管理费用贷应付账款,根据发票来做。
老师,六月份开具,六月份怎么进行账务处理
六月份借管理费用贷应付账款金额填写一个月的。
就是不按发票金额记账
你好是的。 你是根据发票的
发票金额是三个月的合计数
你好,企业根据权责发生制,不是根据发票。
发票金额9元,我只记账3元
你好是的,是这么操作。
我们财务去报销,财务只支付3元给我
你垫付了多少钱?他应该给你多少钱?
税金也按三分之一记账,我付9元,帐做3元
增值税一次抵扣就可以。
麻烦老师写出分录,100元金额,税金6元,第一个月怎么做分录
借管理费用100除以三 进项6 贷应付
应付账款记多少钱
你好 100除以三加六。 借方等于贷方。