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老师:快帐里我上月应交增值税贷方为负,这月为什么销项减进项减上月的贷方负数合计跟税务申报表里有差额。差额就是六月负数应交增值税也就是留抵税?

老师:快帐里我上月应交增值税贷方为负,这月为什么销项减进项减上月的贷方负数合计跟税务申报表里有差额。差额就是六月负数应交增值税也就是留抵税?
老师:快帐里我上月应交增值税贷方为负,这月为什么销项减进项减上月的贷方负数合计跟税务申报表里有差额。差额就是六月负数应交增值税也就是留抵税?
老师:快帐里我上月应交增值税贷方为负,这月为什么销项减进项减上月的贷方负数合计跟税务申报表里有差额。差额就是六月负数应交增值税也就是留抵税?
2020-08-07 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 21:29

同学,进项2846.1贷方发生额怎么来的

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快账用户8469 追问 2020-08-07 21:33

老师:是我应付帐款贷方,写成进项贷方了。谢谢老师点醒!!

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齐红老师 解答 2020-08-07 21:36

同学,你申报表没有问题,缴纳31420.04

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快账用户8469 追问 2020-08-07 21:36

谢谢老师!!

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齐红老师 解答 2020-08-07 22:07

同学你好,不客气的

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同学,进项2846.1贷方发生额怎么来的
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