同学,你好 进入业务招待费比较好
老师好:房地产公司有办事处或者上面领导到项目部视察,购买的东西,发票项目是果类加工品 礼品,应该进什么科目?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
某信托公司 2012年为江苏某房地产项目以其项目收益权做质押发行一款集合信托计 划。该信托计划采取结构化模式进行产品设计。产品的基本要素如下: (1) 融资规模为 2.2亿元; (2) 产品向广大合格投资者进行公开募集,并对不同金额的投资者给予不同的预期投资回报率,如认购金额在100万元以下的投资者预期信托收益率为9%,而对300万 元以上的投资者给予10.8%的预期收益率。(3) 信托期限为2年。 2014年信托到期,由于该项目销售不利,导致投资者无法按期兑付。投资者要求信托公司按照事先约定的收益率兑付投资本金与利息。信托公司通过与项目开发商进行充分沟 通,给予如下承诺: (1) 投资本金由信托公司先行垫付; (2) 投资收益率统一 按年化5%进行给付。根据相关知识,如果信托公司在信托发行及存续期尽责的条件下,信托公司是否应当承担产品(包括本金与收益)的兑付责任,为什么?如果信托公司履职不力的话,投资 者有哪些权利去追究信托公司的责任?
某信托公司 2012年为江苏某房地产项目以其项目收益权做质押发行一款集合信托计 划。该信托计划采取结构化模式进行产品设计。产品的基本要素如下: (1) 融资规模为 2.2亿元; (2) 产品向广大合格投资者进行公开募集,并对不同金额的投资者给予不同的预期投资回报率,如认购金额在100万元以下的投资者预期信托收益率为9%,而对300万 元以上的投资者给予10.8%的预期收益率。(3) 信托期限为2年。 2014年信托到期,由于该项目销售不利,导致投资者无法按期兑付。投资者要求信托公司按照事先约定的收益率兑付投资本金与利息。信托公司通过与项目开发商进行充分沟 通,给予如下承诺: (1) 投资本金由信托公司先行垫付; (2) 投资收益率统一 按年化5%进行给付。根据相关知识,如果信托公司在信托发行及存续期尽责的条件下,信托公司是否应当承担产品(包括本金与收益)的兑付责任,为什么?如果信托公司履职不力的话,投资 者有哪些权利去追究信托公司的责任?
你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作?还有我们能否有资格转生产企业?生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
开发间接费用——业务招待费 是吗
同学,你好 应该是管理费用-业务招待费
项目部的也进管理费用吗
同学,你好 这种领导视察针对的应该不仅仅是一个项目,应该是整个公司,所以应该计入管理费用
哦!好的!谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!
你好老师:就是记提职工福利和教育经费,要不要按销售和办公和开发间接费用分开
比如说销售部的工资额的百分之八是销售费用,工程部的是开发间接费用这样分
同学,你好 这个可以分开的