你好, 收取的押金,将来要返还,在收取时是计入其他应付款 支付的押金,将来要收回,在支付时是计入其他应收款 应收账款是销售时而应收未收的货款,劳务款等;应付账款是购入时而应付未付的货款,劳务款等
老师你好,请问我们公司店铺押金是不是放其他应收款?其他应收款 应收账款,其他应付款,应付账款有什么区别
老师你好,请问一下支付投标保证金,和收到押金,怎么入账,公司前辈说用其他应收款做,两笔都用其他应收款做,不做其他应付款
我们在做辅助核算时候,应付账款很其他应付款,应收账款跟其他应收款,有什么区别
应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款有什么区别,请回答
老师请问下,支付押金为什么不是其他应付款,而是其他应收款
工商年报里经营范围后缀括弧里的(依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营)这几个字也没写上去,会有很严重的后果?
工商年报里经营范围打错了一个字劳动力经纪打成苏动力经纪了,后缀括弧里的依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营这几个字也没写上去,24年做了修改,以往年度的不做修改了可以吗
老师你好!请问下买菜收到农产品发票总额是109.79元,税是9.9元,会计分录怎样处理,谢谢
我想问一下,我们单位有两个员工派到单位上班,那个单位要把他们的工资转过来,这样我们单位要开票给对方吗
零星采购取得什么可以税前扣除
请问开具劳务费发票每次没人少于500元,不用开具劳务费发票?如果是一个月2-3次,每次少于500元呢?
老师你好我们这个旅游俱乐部挂靠到别人公司,那我们这个俱乐部的账怎么做啊
工商年报中的纳税总额怎么取数?需要取哪些税的数
借:安全文明施工费 贷:库存现金 月底需要结转吗,安全文明施工费属于什么科目
工商年报中的营业收入和纳税总额是填写24年全年总数吗
老师我建账的时候不知道期初有一笔其他应付款,请问我现在要怎么做分录,就是有应付8000 ,以前已经做到当期损益了
你好,这个其他应付款原来是有的,建账的时候没录么,那么账应是不平的呢
本来以前也没建账,不过一直有一笔其他应付8000,然后我现在建账,不知道把这一笔放哪儿
你好,您要看下这个其他应付是什么款项,;是否为实际发生然后再看是否录入;
是有发生啊,以前就是费用,贷应付
你好,如果有发生,现在建账时要将这8000录入期初余额;如果是收取的押金,是录入其他应付款;如果是欠的货款等,是录入应付账款
要是这样我也知道怎么做啊,和你说话真是费力气,我都说了建账的时候没录入期初啊 刚开始不知道现在才知道有8000啊
你好,不过一直有一笔其他应付8000,然后我现在建账,不知道把这一笔放哪儿——您这里不是说不知道计入哪里么? 如果建账时没录,想现在录入其他应付款, 借,利润 分配一未配利润 贷,其他应付款 调整期初未分配利润 ;