中途接手工帐,建议从1月建账,把前期的凭证录一遍。手工帐容易数据缺失,整理明细容易不全,全部变成软件版的你再看就比较清晰了

汪老师,您好!我这个未交增值税是咋了?这个余额不平,咋调平?之所以这样是因为我1-6月做的手工帐,当时计算有误,导致凭证重新补录系统后,账上应交税费和实际缴纳税费不一致 你帮我看看咋调平?其他科目都平了,现在就差这个了
老师好,求助一下,我中途接账,之前是手工帐,7月份接的账,现在改软件账,录入的是6月底的期末余额,应交税费一直不平,不知道哪里原因,请帮忙看看
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我作为参考,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我好根着后面填写,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
老师你好,我现在有这样一笔业务,之前我公司的出纳(也是我公司其中一个老板)去年年底,由于身体的原因,他现在不来公司了,但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐,现在新的出纳帐上期初余额为零,我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下,相当于他欠我们的,这样每个月核对账目的时候,只需要看期末余额,就不用再看发生额了,请问这样一笔分录怎样做?
老师好,实发工资比申报个税的工资要高几千块钱,个税方面该怎么处理呢?
个体户经营所得A表怎么申报?7-9月已经逾期了,开票开了12万多,成本费用怎么计算?一直提示成本填写过高。我们收货让你找其他快递公司充单号转个差价,本来利润就低。有没有什么减免政策
贸易公司出口退税。我公司有张发票退税抵扣抵扣在2月,是不是申报出口退税只能在3月了
我公司加计抵扣没数了,是不是我们高企备案到期了。高企备案在哪里查
老师您好!1月分开始不是有个长期护理险吗?但是电子税务局个税申报系统专项附加扣除没有带出来那个框框,没有地方填呀,我打12366问了,工作人员说目前没有长期护理险可以税前扣除的文件,问了老会计说并入医疗保险那个框框里一起申报,那到 底要怎么做
10月车辆保险 专票做成普票了,原分录:借:管理费用-保险费 16398.59元 贷:库存现金 实际专票:是不含税金额1547037元,税额928.22元 跨年了,分录怎么调呢
公司报销一般是否需要提供付款记录呢?这是根据自己公司的制度来么?如差旅报销,招待费报销
老师。应收账款的合并重分类是哪个科目
老师好,金蝶精斗云的期末结转 是自动结转的吗?
老师,我想学习内账实操,在app哪个里面学,我想知道报税和内账都需要什么单据
您说的我当然知道啊,之前已经平衡了,手工账没错,只是没有保存,原会计又走了,1月到6月录入的工作量太大,所以才从6月直接推的,之前会计录平了,说明手工账没问题吧,就是应交税费不平,其他都平了,应交税费增值税涉及到进销项,我之前没做过一般纳税人,所以才不知道怎么录入增值税,其他税我都填上了
1、手工帐应该对应交税费-增值税有账本明细登记撒,你有T型账户列借贷,并找到每笔的三级科目,按三级科目汇总。2、还有借贷平衡并不能说明科目账目完全处理正确。3、还有你说的应交税费不平是指什么地方与什么地方匹配不上呢??
第一张是我从明细账上整理出来的,第二张是初始录入数据界面
增值税怎么录入?
你先看一下,你的明细账整理出来的每一笔的具体是怎么产生的。从你的明细账上明细看出有进项转出,你没有填;附加税有借方发生额说明有交税等原因,已交税金你也没有填。所以你把每笔产生的原因弄清楚了再填。
您帮我看看吧,所有交的税我都列在上面了,二月份增值税留底6895.76,算是进项税额转出吗?您说的进项税额转出我听不太懂,报表上和明细账上都没有体现出进项税额转出
你想图片那样整理,如果没有进项转出就不写。你不是不会填,是你对明细不清楚。