中途接手工帐,建议从1月建账,把前期的凭证录一遍。手工帐容易数据缺失,整理明细容易不全,全部变成软件版的你再看就比较清晰了
汪老师,您好!我这个未交增值税是咋了?这个余额不平,咋调平?之所以这样是因为我1-6月做的手工帐,当时计算有误,导致凭证重新补录系统后,账上应交税费和实际缴纳税费不一致 你帮我看看咋调平?其他科目都平了,现在就差这个了
老师好,求助一下,我中途接账,之前是手工帐,7月份接的账,现在改软件账,录入的是6月底的期末余额,应交税费一直不平,不知道哪里原因,请帮忙看看
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我作为参考,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我好根着后面填写,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
老师你好,我现在有这样一笔业务,之前我公司的出纳(也是我公司其中一个老板)去年年底,由于身体的原因,他现在不来公司了,但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐,现在新的出纳帐上期初余额为零,我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下,相当于他欠我们的,这样每个月核对账目的时候,只需要看期末余额,就不用再看发生额了,请问这样一笔分录怎样做?
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你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
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老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
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老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
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哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
您说的我当然知道啊,之前已经平衡了,手工账没错,只是没有保存,原会计又走了,1月到6月录入的工作量太大,所以才从6月直接推的,之前会计录平了,说明手工账没问题吧,就是应交税费不平,其他都平了,应交税费增值税涉及到进销项,我之前没做过一般纳税人,所以才不知道怎么录入增值税,其他税我都填上了
1、手工帐应该对应交税费-增值税有账本明细登记撒,你有T型账户列借贷,并找到每笔的三级科目,按三级科目汇总。2、还有借贷平衡并不能说明科目账目完全处理正确。3、还有你说的应交税费不平是指什么地方与什么地方匹配不上呢??
第一张是我从明细账上整理出来的,第二张是初始录入数据界面
增值税怎么录入?
你先看一下,你的明细账整理出来的每一笔的具体是怎么产生的。从你的明细账上明细看出有进项转出,你没有填;附加税有借方发生额说明有交税等原因,已交税金你也没有填。所以你把每笔产生的原因弄清楚了再填。
您帮我看看吧,所有交的税我都列在上面了,二月份增值税留底6895.76,算是进项税额转出吗?您说的进项税额转出我听不太懂,报表上和明细账上都没有体现出进项税额转出
你想图片那样整理,如果没有进项转出就不写。你不是不会填,是你对明细不清楚。