你好,你点了上报汇总吗?
税控盘已开普通发票,但是在增值税纳税申报的时候开具13%的其他发票里边没有数据,怎么办,有填写不上
请问一般纳税人申报增值税的时候说开具其他发票填报异常是什么意思,但是数字和税控盘上是一样的呀
请问老师,开具增值税普通发票在申报增值税时,附表一是填写在开具其他发票那里的对吧
小规模纳税人填写发票数据时在哪个征收率下填写?企业刚开办,有销售额,但没有开具任何普通发票,那么我填写时是不是在 未开具发票销售额处把实际销售的数据全部填在此处?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
4—6月份的税已经报了,还能建4月份的账吗?
老师好,我是酒店行业,9月购入10台电视机一共13000,老板说按10期分摊,请问怎样做账务处理
小规模企业9月份没有任何业务,当学就不用结转不用做凭证吧
老师,我们中标了个项目150万,其中有50万是另外一家公司的产品,统一由我们公司和客户签合同开票收款,他们和我们签买卖合同开那部分票给我们,现在他们进货款40万需要向我们借款付,谈好给我们相应利息,目前他们是想让我们拟垫款协议然后付款给他们去进货,如果我们出了这个合同到时要给他们开收取费用的发票,我们经营范围里没有这个业务,我想用另外一个个体户借款给他们,他们不愿意,我想另外还有个办法就是比如他们的50-应该给我们的费用-利息=我们和他们的货物合同金额,这种更简单,从财务税务务合规角度请老师给下意见?谢谢!
老师,我们个体户是定期定额,季度核定金额是256800,实际是665000,现在税率是0.4%,年度汇算清缴会不会提高税率,补缴税款
小规模企业9月份没有任何业务,当学就不用结转不用做凭证吧
老师,因为2025年年初特殊情况,2024出口退税没申报完,现在申报2024年出口的,要补收汇情况表,因我们客户都是阿里巴巴下单收款的,等需要资金一笔提现到银行账户,(相当于不是对应的每一笔报关单的金额收款),现登记收汇情况表,怎么登记
小规模企业本月没有任何业务就不需要结转不用做凭证吧
老师:请问一下在超市购买的购物卡送给客户的,开什么票能走业务招待费吗
新成立的贸易企业,首次出口,是视同内销的产品,还需要现场稽核吗
你们有这个税种认定吧。
我们是一般纳税人,开的是普通电子发票
你们有这个税种认定吗?你点了上报汇总没有啊。
什么是税种认定,在哪里查税种认定了?
电子税务局 涉税查询 税种认定 你看你有销售货物的增值税不
我们这是税源信息报告,里边没有增值税
附表一看一下能填写了吗?
没有啊,附表一里边的第一行第三四列就是灰色的,只有第二行的百分之十三的服务可以填
那就是没有货物的税种认定 不允许开发票的
我们已经开票好几个月了
之前开的可以申报吗
我之前开的也是没办法自动从税盘上传数据,我就填写到13%税率的服务里边了,我们这属于加工修理修配劳务费
涉税查询 税种认定 你截图 要看这个 要不不好判断
是这个吗
是的 你没有销售货物的税种认定 没法申报
这不是有增值税了么?还要什么销售货物的税种认定?
增值税那个是现代服务的,哪有货物的?
我们卖的就是服务,不是货物,要怎么弄?
修理修配是劳务 你没有劳务的
有这个经营范围的去税务局增加税种认定