你好,你点了上报汇总吗?

税控盘已开普通发票,但是在增值税纳税申报的时候开具13%的其他发票里边没有数据,怎么办,有填写不上
请问一般纳税人申报增值税的时候说开具其他发票填报异常是什么意思,但是数字和税控盘上是一样的呀
请问老师,开具增值税普通发票在申报增值税时,附表一是填写在开具其他发票那里的对吧
小规模纳税人填写发票数据时在哪个征收率下填写?企业刚开办,有销售额,但没有开具任何普通发票,那么我填写时是不是在 未开具发票销售额处把实际销售的数据全部填在此处?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
进项1%的专票可以出口退税吗
你好,我公司有一笔出口,现不想退税了直接转内销,这笔货物的进项已经勾选退税了。货款也已收到,现我开票金额应该怎么做
老师好!民非组织会计制度改革了,请问系统里的会计科目在2026年相应都调整吗?
老师,我问个问题,我们个体工商户定期定额提供劳务服务需要做工资表吗
我们对公给分包方转了3万多工资 这部分我们不入成本 分包方给我们开发票 他拿去用可以吗
12月认证所属期11月的进项票,是记到12月还是11月
跟租赁公司租车开票内容要写车牌号吗
老师:政府部门购买书籍,7707元,要录固定资产吗?
老师,我们应收账款预收了对方5万,其他应收又帮他们代垫了4万块装修费,这两笔账可以对冲吗?可以对冲的话,需要附协议吗?
房地产企业,本月有销项税,也有带认证的进项,下月月初进项认证的话,进项结转是记到本月开始下个月
你们有这个税种认定吧。
我们是一般纳税人,开的是普通电子发票
你们有这个税种认定吗?你点了上报汇总没有啊。
什么是税种认定,在哪里查税种认定了?
电子税务局 涉税查询 税种认定 你看你有销售货物的增值税不
我们这是税源信息报告,里边没有增值税
附表一看一下能填写了吗?
没有啊,附表一里边的第一行第三四列就是灰色的,只有第二行的百分之十三的服务可以填
那就是没有货物的税种认定 不允许开发票的
我们已经开票好几个月了
之前开的可以申报吗
我之前开的也是没办法自动从税盘上传数据,我就填写到13%税率的服务里边了,我们这属于加工修理修配劳务费
涉税查询 税种认定 你截图 要看这个 要不不好判断
是这个吗
是的 你没有销售货物的税种认定 没法申报
这不是有增值税了么?还要什么销售货物的税种认定?
增值税那个是现代服务的,哪有货物的?
我们卖的就是服务,不是货物,要怎么弄?
修理修配是劳务 你没有劳务的
有这个经营范围的去税务局增加税种认定