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老师,建筑工地的食堂有工人充值饭卡,这个钱怎么做分录呢?

2020-08-08 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 15:29

您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,贷:预收账款,或者其他应付款。

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快账用户3561 追问 2020-08-08 15:30

那下一步呢?他们吃饭扣款以后再怎么做分录呢?这个用不用和食堂费用相抵呢?

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齐红老师 解答 2020-08-08 15:32

您好,下一步,吃饭扣款时,借:预收账款,或者其他应付款,贷:其他收入。食堂费用可以做其他支出,需要相抵的。

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快账用户3561 追问 2020-08-08 15:36

我把食堂费用做到合同成本里了,还能相抵吗?

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齐红老师 解答 2020-08-08 15:38

您好,做到合同成本里的话,最后也可以相抵的。

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快账用户3561 追问 2020-08-08 15:39

做分录就用您前面说的那些就可以是吗?谢谢您

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齐红老师 解答 2020-08-08 15:46

您好,是的,做分录就用我前面说的那些就可以。

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您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,贷:预收账款,或者其他应付款。
2020-08-08
你好!每个月都给员工450元的充值卡可以记入管理费用…福利费
2022-05-30
一、代收充值款 正确分录: 借:银行存款 100 万 贷:其他应付款 - 饭卡充值款 100 万 (≠直接冲减管理费用!) 二、与食堂结算消费款(90 万) 确认福利费: 借:管理费用 - 职工福利费 90 万 贷:应付账款 - 食堂 90 万 支付结算款: 借:应付账款 - 食堂 90 万 贷:银行存款 90 万 三、余下 10 万处理 情况 1:充值款属于员工个人(如员工自费充值) 剩余 10 万是员工未消费余额,需挂账: 贷:其他应付款 - 员工饭卡余额 10 万 ≠确认收入! 情况 2:充值款为单位补贴(无个人资金) 剩余 10 万冲减福利费: 借:其他应付款 - 饭卡充值款 10 万 贷:管理费用 - 职工福利费 10 万(红字或反向)
2025-06-04
同学,你好 公司只做公司支付出去钱的分录 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
2025-01-24
充值的时候不用做的。你发工资的时候,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款。然后你们支出买菜的时候,借其他应付款,贷银行存款。
2024-10-10
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