你等会我写给你,等会等会
(1)A公司2019年11月应计提折旧额为50000元。(1)2019年11月7日购入机器一台,原价150000元,增值税为19500元,不需安装,运输费为5000元,税率为9%,交付使用后,采用年年数总和法计提折旧,预计使用6年,预计净残值为1000元.编制购买时的会计分录。 (2)2019年11月20日报废旧车床一台,原价200000元,预计使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为1500元。 请计算2019年12月应计折旧额,并作相应的会计分录,以上固定资产均为生产车间使用。
#提问#老师:公司2019年7月购入一辆商务车,原值867808.23元,税金95307.7元,计提折旧48个月,累计折旧188929.07,净什678879.16,预计净残值43390.41。2020年7月份卖了870000元,会计分录怎么处理
星夜公司在2019年2月1日购置客车一辆,客车购置含税价185,367.00元,2019年2月5日,取得供应商专用发票一份,并以银行存款支付了购车款。2019年3月1日起计提折旧,折旧年限4年,残值10%。2020年2月28日,星夜公司处理了该辆客车,以125,878.00元卖给二手车行,2020年2月28日收到银行存款定金10万元,尾款在3月份过户后支付完毕。请计算该客车每月折旧金额,计算处理该客车的损失金额,写出购置客车、计提折旧、处理客车的会计分录。
2020年1月31日,北京爱佳实业有限公司对购进一台投影机。(管理部门开会用)采用采用双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限为5年。(投影机于2019年12月31日购入)原值4000元,残值残值800元。月折旧额1333.33,累计折旧额133.33净值。38666.67分录怎么做
资料:甲公司2019年3月份车间用固定资产计提折旧额为9.8万元,行政部门用固定资产计提折旧额为1.7万元。该月固定资产增减业务如下:(1)购买一台设备供一车间使用,采用工作量法计提折旧。该设备原价60万元,预计总工作时数为20万元,预计净残值为5万元。该设备2019年4月份工作量为4000小时。(2)厂部新办公楼交付使用,采用年限平均法计提折旧。该办公楼原价620万元,预计使用年限20年,预计净残值20万元。(3)公司总部的一辆轿车使用期满予以报废。该轿车原价37万元,预计使用年限6年,净残值1万元,采用年限平均法计提折旧。假定2019年4月份为发生固定资产增减业务。要求:(1)分别计算甲公司2019年4月份车间及行政部门固定资产应计提折旧额。(2)编制甲公司2019年4月份计提折旧的会计分录。
长期股权投资,什么类型的企业分红可以免税?
老师,请问未交增值税登哪?
老师您好,计提所得税后发现上个季度交的所得税税金额高于本月计提的金额就不用交所得税了,老师那本季度应交税费应交所得税的金额怎么处理
早上好,老师!就是公司的一个技术员这个月离职了,但是公司需要他的证书,还买着社保,需不需要申报个税?
购入商品时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款, 将外购商品用于应酬时 借:销售费用-应酬费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出。增值税不抵扣,所得税如何视同销售报税。
烟酒服装鞋帽能入费用吗?
外购产品自用福利,进项税转出怎么操作。如何记账?
银行承兑汇票每月支付保证金填仓,票己寄出对方单位,最后承兑到期完整链条怎么记账。
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
我是销售给个人,个人把钱转给了我公司的出纳,我公司出纳又把钱存到了银行,不是直接把钱转给公司
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧188929.07 固定资产清理678879.16 贷:固定资产原值867808.23 2.处置报废取得收入借:现金/银行存款等87000 贷:固定资产清理87000/(1%2B13%)=76991.15 应交税费——应交增值税(销项税额)87000/(1%2B13%)*13% 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借: 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失)601888 贷:固定资产清理601888
借其他应收款87000 贷:固定资产清理87000/(1%2B13%)=76991.15 应交税费——应交增值税(销项税额)87000/(1%2B13%)*13%
借银行87000 贷其他应收款87000
老师,请问一下是卖了二手车就要交税吗?有什么情况可以不交税吗?
你是一般纳税人吗, 一般纳税人按13%小规模现在湖北地区小规模享受免增值税,湖北之外地区享受1% 这个还可以享受季度不超过30万免增值税 优惠
我是一般纳税人,谢谢老师
那就是我上面写的,增值税按13% 是不是需要交看你们是不是 有进项税额可以抵扣