你等会我写给你,等会等会

(1)A公司2019年11月应计提折旧额为50000元。(1)2019年11月7日购入机器一台,原价150000元,增值税为19500元,不需安装,运输费为5000元,税率为9%,交付使用后,采用年年数总和法计提折旧,预计使用6年,预计净残值为1000元.编制购买时的会计分录。 (2)2019年11月20日报废旧车床一台,原价200000元,预计使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为1500元。 请计算2019年12月应计折旧额,并作相应的会计分录,以上固定资产均为生产车间使用。
#提问#老师:公司2019年7月购入一辆商务车,原值867808.23元,税金95307.7元,计提折旧48个月,累计折旧188929.07,净什678879.16,预计净残值43390.41。2020年7月份卖了870000元,会计分录怎么处理
【资料】2019年6月,乙公司固定资产计提折旧情况如下:(1)一车间厂房计提折旧380万元,机器设备计提折旧450万元。(2)管理部门房屋建筑物计提折旧650万元,运输工具计提折旧240万元。(3)销售部门房屋建筑物计提折旧320万元,运输工具计提折旧263万元。(4)7月,新购置车间机器设备一台,价值为540万元,预计使用寿命为10年,该企业同类设备计提折旧采用年限平均法,净残值为0。(5)7月,出售车间机器设备一台,价值为480万元,使用寿命为10年,无残值,年折旧额为48万元。【要求】计算并编制相关的会计分录。
2020年1月31日,北京爱佳实业有限公司对购进一台投影机。(管理部门开会用)采用采用双倍余额递减法计提折旧,预计使用年限为5年。(投影机于2019年12月31日购入)原值4000元,残值残值800元。月折旧额1333.33,累计折旧额133.33净值。38666.67分录怎么做
资料:甲公司2019年3月份车间用固定资产计提折旧额为9.8万元,行政部门用固定资产计提折旧额为1.7万元。该月固定资产增减业务如下:(1)购买一台设备供一车间使用,采用工作量法计提折旧。该设备原价60万元,预计总工作时数为20万元,预计净残值为5万元。该设备2019年4月份工作量为4000小时。(2)厂部新办公楼交付使用,采用年限平均法计提折旧。该办公楼原价620万元,预计使用年限20年,预计净残值20万元。(3)公司总部的一辆轿车使用期满予以报废。该轿车原价37万元,预计使用年限6年,净残值1万元,采用年限平均法计提折旧。假定2019年4月份为发生固定资产增减业务。要求:(1)分别计算甲公司2019年4月份车间及行政部门固定资产应计提折旧额。(2)编制甲公司2019年4月份计提折旧的会计分录。
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊
我是销售给个人,个人把钱转给了我公司的出纳,我公司出纳又把钱存到了银行,不是直接把钱转给公司
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧188929.07 固定资产清理678879.16 贷:固定资产原值867808.23 2.处置报废取得收入借:现金/银行存款等87000 贷:固定资产清理87000/(1%2B13%)=76991.15 应交税费——应交增值税(销项税额)87000/(1%2B13%)*13% 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借: 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失)601888 贷:固定资产清理601888
借其他应收款87000 贷:固定资产清理87000/(1%2B13%)=76991.15 应交税费——应交增值税(销项税额)87000/(1%2B13%)*13%
借银行87000 贷其他应收款87000
老师,请问一下是卖了二手车就要交税吗?有什么情况可以不交税吗?
你是一般纳税人吗, 一般纳税人按13%小规模现在湖北地区小规模享受免增值税,湖北之外地区享受1% 这个还可以享受季度不超过30万免增值税 优惠
我是一般纳税人,谢谢老师
那就是我上面写的,增值税按13% 是不是需要交看你们是不是 有进项税额可以抵扣