齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好, 支付房租时 借,预付账款 贷,银行存款 按月摊销 借,管理费用等 贷,预付账款
但凡一次支付 需要摊销的都做两笔分录是吧
你好,是的,是这样的
那要是有押金的呢
你好,支付的押金计入其他应收款 借,其他应收款 贷,银行存款等
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我只有50000的销项,10000的进项,我不想交税,有往期可以认证的进项,请问我账务如何处理
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老师,有台设备,发票开出去只开了0.5台,做账要怎么做啊
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老师,把资产增加3000万,需要从哪几个方面增加,谢谢
老师好,工程施工结账时候本月结转怎么结转
老师 假如年底股东分红 那这个在自然人电子税务局哪一项申报 ?
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但凡一次支付 需要摊销的都做两笔分录是吧
你好,是的,是这样的
那要是有押金的呢
你好,支付的押金计入其他应收款 借,其他应收款 贷,银行存款等