因为题目问的是销项税,不是问应该缴纳多少增值税,所以这题不考虑进项税
答案为什么是A?为什么进项税不可以抵扣呢?难道答案错了吗?
所以为什么A错了?答案的意思不是A对了吗?
这道题的答案不应该是40吗?为什么正确答案是30呢?
201题 老师购进的办公用品可以抵扣吧?答案只是算了销项,进项为抵扣?那么这道题答案是?
老师看下第三题,难道地震不是不可抗力吗?为什么答案说这题是错误的
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
销项税要先缴纳,之后才能抵扣进项税吗?我以为是每个月算出来多少进项,多少销项,剩下的去交增值税呢!
不是,缴纳增值税就是销项减进项去交的,实务中就是交差额 但是这题发现题目就问你销项税,你就只计算销项税就好,可能题目想插进来个进项税看考生会不会混淆
好的,谢谢
不客气的,祝学习愉快