您好,因为是小规模纳税人,若超过30万元季度收入,需要缴纳增值税,所以,可以先将含税金额作为售价,待月末进行调整。
请问下 我是小规模纳税人 我进货价300元的东西 没有赚钱 按进货价卖给别人 我也不确定季度收入金额会不会超过30万 所以这个时候我卖给别人的时候要怎么定价 才能保证到时候不会亏本?
老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?
根据《中华人民共和国企业所得税法》第十六条的规定,小规模纳税人的营业额不超过30万元的,应当按照第九行的规定,填写第九行的金额为零。他有开票收入跟不开票收入,然后相加,然后不超过30万,那还不是要如实申报,那我报税的时候就是没有超过30万,也是填到那一行里面,但是他这个为什么填不进去?怎么办呢?
根据《中华人民共和国企业所得税法》第十六条的规定,小规模纳税人的营业额不超过30万元的,应当按照第九行的规定,填写第九行的金额为零。他有开票收入跟不开票收入,然后相加,然后不超过30万,那还不是要如实申报,那我报税的时候就是没有超过30万,也是填到那一行里面,但是他这个为什么填不进去?怎么办呢?
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
那具体含税金额怎么算呢?
月末调整又要怎么调整呢?
您好,不含税金额=销售金额/(1加增值税征收率)
月末调整又要怎么调整呢?
您好,月末调整含税收入金额,确保不超过30万元?
您好,即调整销售单价。
比如单价300元的商品 具体要怎么定价 月末又怎么调整 麻烦帮我算下
您好,目前暂按1%计算增值税,所以增值税=300*0.01/1.01
那月收入总额超过30万了 跟没有超过30万 这两种情况 月末我要如何调整?
???还在吗?回复下我的问题 谢谢!
找了半天都没看到投诉窗口 真想投诉举报你
您好,没超过30万元不需要调整,超过30万元调整后期产品单价。