你好 你意思是2020年收到19年成本发票 。 那你就2020年做红冲分录 。在按发票走一遍 入2020年账里面去

老师您好,2019年的企业所得税已经汇算完了并且账已经装订了,但是现在发现19年还存在暂估成本!可以现在冲销19年的暂估成本吗?还是把账返回到19年12月重新把票据做进去呢?票据2020年是补来了的!
您好,19年暂估了一笔成本当时在19年申报的企业所得税汇算清缴里面体现了,发票在20年1月里入账,我现在正确的账务处理是不是红冲预估分录,然后再把20年1月入账的凭证冲销了,这样成本就还属于19年,不属于20年,跟20年也没有什么冲突。
老师您好,如果企业在汇算清缴前取得了发票,比如说今年2021年3月1日,取得上年暂估5万元的成本票,要冲完暂估再重新入账,但是是在今年的账上,那2022年的汇算清缴时,是不是要把这5万剔除掉呢,还是应该如何做账?
老师,建筑企业在21年暂估部分成本,22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估,汇算清缴前还三百万未到也未调増,汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估,八月份已经冲完,但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税,那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
你好,老师,分公司签合同、开发票给分公司,总公司付款,这样合规吗?需要甲方总公司、分公司出具内部文件发我公司入账用吗
老师,老板要利润表,从23年到25年的,我从财软件系统里导数据出来,是每个月都给,还是给张汇总表?
老师,我现在面临一个比较棘手的问题,我要打扰您。我占股20%的另一个公司,现在面临债务问题,我没有实缴,我现在有什么办法把我的损失和风险降到最低,我已经被起诉,下个月要开庭
成本会计,能这样理解不:核算的会计主体是车间。
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工程公司同一个法人注册了个公司和一个个体户 要是开发票 同一个项目不能分开开对吧 可以不同项目一个用公司一个用个体户开吗
老师,请问下,公司在四线城市的一个小地方,业务在中山,但是那边的销售人员没有在生产公司这边,但是那边销售的业务招待费,在在公司报销,我可以做其他应付款,挂靠一个单位是中山办事处吗?
兼职人员的工资怎么发合理
建筑企业要退异地预缴税款,改增值税预缴申报表,还要修改向主管税务机关申报的增值税及附加税申报表么?
请问老师,企业账面收入与增值税申报的收入是一致的,但是增值税申报的销项税大于账面的销项税数据,请问是什么原因呢?
是应该做到2020年5月之前呢?还是什么时候都可以!摘要要写清楚是补19年的票据吗?
你好 你现在都是收到发票要冲暂估了 。你现在才收到发票 就收到发票的时候做分录处理即可 摘要写冲某年某月凭证号等