你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
一次性发给员工的创新能手奖金3000元,要如何做账
老师请问一下年底给员工发的一次性奖金怎么做账?
老师,请问我们公司发放给员工的一次性奖金怎么做账呢
公司已经在2022年1月申报了2021年一次性奖金,但是现在新进了两位员工,要补发2021年一次性奖金,请问还能在个税系统申报这两个人的一次性奖金吗?
老师好,我单位员工年底收到的一次性奖金,比如12月工资1月份发放,发放的工资3500元,一次性奖金20000元,如何缴纳个人所得税最划算,本员工月收入3500元。
老师就是假如我销售单价是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把销售费用2元,管理费用3元,财务费用1元,我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦?使我吧销售单价台高,我也能有赚啦?
老师,旅游行业,科目余额表贷方-100189.21,这月我成本不够,我是不是可以用它抵成本,分录,借:主营业务成本100189.21,贷:进项税额转出100189.21借:进项税额转出100189.21,贷:未交增值税100189.21
原债务人对让与人享有债权,债务人不是欠钱么?怎么会有债权?
这道题为什么D选项也对,他也没有说是房地产企业也没有说异地提供建筑服务
生产企业,内销大于出口,为什么进账要转出?既不能抵扣也不能退税,那成本应该要用含税价计算吧?
两股东合伙做生意,各占50%股份,一股东投资了30万,一股东没投资,还从公司借了20万,年底清算账面亏损20万,外面还能收200万,欠款205万,请问各自应该承担多少债务
老师,出纳登记账时,取现及存现现金及银行同时登记吗?分录怎样写。
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
一定是这两个分录都写吗?
对的,你的理解是正确的
好的 谢谢
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实际工作中是不是不计提直接做第二个分录也行?
2个分录 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
好吧 知道了
继续加油哈,棒棒哒