学员您好,是不是因为你本期没有损益可结转的
老师你好,我的金蝶7.0标准版,没有结转损益,点了结账到下期了,我反结账后,账套就不能新增凭证,不能计提折旧,不能结转损益,但能查询,能审核,能过账
你好老师:凭证过账后点击结转损益无反应怎么回事?
老师,麻烦问下金蝶标准版7月的凭证错了,现在反结账了,也反过账了,改好后,怎么重新结转损益啊,
金蝶kiss 迷你版反过账后修改了凭证,再重新过账和结转损益老是提示本期没有需要过账的凭证和本期不需要结转损益是什么情况?
老师,你好,在金蝶软件上做账,已经结转损益了,发现没有做支付工资的凭证,如果反过帐后,补做上支付工资的凭证,还从新结转损益吗?(就是对结转损益的那张凭证有影响吗?)
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
小规模物流公司,老板的意思是要买两辆二手的货车,有必要让对方给我们开票吗?如果给我们开票的话,我们就要做入固定资产,每月计提做成本吗
老师出口退税是A级才可以吗
您好,第一季度资产负债表的货币资金是正确的,第一季度现金流量表表上期末现金余额少了4000多,这是会计分录写错了,还是别的什么原因呢?帮忙发一下?
二手空调怎么做折旧?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
汇算清缴时发现的问题, 账上面的数字是对的,因为有账务的调整导致报表取值没取上,汇算清缴的时候报表数据是取值正确的数据,这种情况该怎么处理呢,
请问工商年报中纳税总额和负责总额在哪里取数?